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请问老师,以前年度的暂估,有些估多了有些估少了如何做账务处理?

2024-08-19 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-19 12:44

暂估的怎么做的账务处理?

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快账用户9671 追问 2024-08-19 12:45

借:库存商品 贷:应付账款-暂估

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齐红老师 解答 2024-08-19 12:47

你好,这个没有结转成本吗? 如果有的话,借应付账款,贷库存商品。 借库存商品 贷利润分配未分配利润, 借库存商品,贷应付账款, 借利润分配未分配利润,贷库存商品。 不管多了少了,都是这个。

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快账用户9671 追问 2024-08-19 12:50

结转了的,估100就转100成本

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齐红老师 解答 2024-08-19 12:50

那就按照上面的来就行 小企业会计准则做账的

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快账用户9671 追问 2024-08-19 12:52

好的,如果价格与暂估一致就直接借:库存商品-100,贷:应付账款-暂估-100就行了是吗老师?

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齐红老师 解答 2024-08-19 12:53

可以的,可以这么做的。再做一个相反的。

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快账用户9671 追问 2024-08-19 12:57

就是如果金额一致就不用走利润分配未分配利润,做一笔相反分录借:库存商品-100,贷:应付账款-暂估-100冲掉暂估就可以了,如果不一致就按您上面说的操作是吗?

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齐红老师 解答 2024-08-19 12:57

是的是的,可以这么做的。

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快账用户9671 追问 2024-08-19 12:58

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-08-19 12:58

不用客气,工作愉快。

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没有取得发票,无法冲销暂时处理。
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借主营业务成本 贷应付账款暂估做的这个吗?
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你好;     你这个 红冲了这笔多暂估的劳务费; 你就 要补税的 ; 所以要做分录处理是吗   
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