暂估的怎么做的账务处理?
材料暂估帐面200万,挂贷:应付账款-暂估 经确认发票不开了,以此为以前年度暂估材料,请问账务处理
去年做了暂估,然后汇算清缴也没有交税,今年把暂估缴税了如何做账务处理
老师好,请问因预缴所得税时少交税款,以前年度暂估了一笔劳务费,暂估的年度已经做纳税调增处理了,现在核销是怎么处理掉?
以前年度有暂估款(虚假暂估,没有真实业务,没有发票,没有转账,是为了暂时不交税代账公司做的暂估),在2022年度汇算清缴调增补税了,账务处理怎么做?
以前年度有虚假的暂估,现在账务税务应该如何处理?
老师,请问前期多交的增值税退回到银行的分录怎么做啊?
老师你好,现在是5月份,我想打印回3月份勾选认证的清单,可以吗?
老师你好纳税信用修复,原因怎么写,资料用什么
老师,请问那种情况要填此表呢,谢谢
老师,我这道题始终没整明白,丙公司为什么是视为拒绝的?不用承担责任
问题一:因出差产生的所有费用 吃饭住宿送礼都是差旅费吗,出差过程中市外的住宿费计入差旅费对吧 问题二:那出差回来市内因业务需要的住宿费是计入业务招待费不是差旅费了吗
老师,今天我面试了我们市的vivo代理公司的零售内账会计,初试过了,明天总公司要在微信群内复试,我有点紧张,老师有什么建议没?我需要准备什么
老师,你好!公司可以开票给个人吗?需要什么材料开?
没有看懂这个讲的是什么意思?具体怎么操作可以避免重复使用用过的发票报销?
老板和财务是朋友,然后对财务评价很满意,说财务心细,专业性强,有底线,说明什么?
借:库存商品 贷:应付账款-暂估
你好,这个没有结转成本吗? 如果有的话,借应付账款,贷库存商品。 借库存商品 贷利润分配未分配利润, 借库存商品,贷应付账款, 借利润分配未分配利润,贷库存商品。 不管多了少了,都是这个。
结转了的,估100就转100成本
那就按照上面的来就行 小企业会计准则做账的
好的,如果价格与暂估一致就直接借:库存商品-100,贷:应付账款-暂估-100就行了是吗老师?
可以的,可以这么做的。再做一个相反的。
就是如果金额一致就不用走利润分配未分配利润,做一笔相反分录借:库存商品-100,贷:应付账款-暂估-100冲掉暂估就可以了,如果不一致就按您上面说的操作是吗?
是的是的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。