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老师,想问一下,采购申请付款的时候和入库单上差了0.4 出纳按照付款申请付款的 会计按照入库单发票入账。导致账面应付账款有个贷方余额0.4 怎么给整平

2024-08-20 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-20 10:15

借应付账款,贷营业外收入。

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借应付账款,贷营业外收入。
2024-08-20
你好,不对的。 款以打给对方,货到以验收入库,但发票未到,分录是 借:预付账款,贷:银行存款 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 一个月后发票到了,分录是 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2023-06-24
你好, 这个暂估的不用暂估进项税的, 2.直接暂估入库就行了 借库存商品 贷应付账款-暂估
2020-08-28
你好 你这个差额要冲你的库存商品比较合适的
2021-12-03
同学你好 直接补在后面就可以了
2022-09-29
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