您好,是的需要全额缴纳增值税

公司是国际货运代理有限公司,是小规模纳税人,开普票是免税的,如果2023年1月月度开票金额超10万,季度没有超30万,请问季度申报的时候需要缴纳增值税吗?
我是一个小规模纳税人,今年第一季度开票22万多,因为没有超过30万,报税的时候没有缴纳增值税。 第二季度开票66万多,现在申报增值税。请问要66W这一部分的增值税还是两个季度的增值税都要缴纳?
老师,您好 请问下小规模企业季度开票30万免增值税,我们是季度报税 比如10-12月份,我再11月份的时候一次性开30万发票可不可以,还是说每个月10万额度,单月超了10万就需要缴纳增值税
老师,我们是小规模,上个季度开票的时候有一张发票税率开成5%了,而且我们也超30万了,这个什么申报增值税呢,
老师,我公司是小规模纳税人,按季度申报的,每个季度销售收入不超过30万,都是免征增值税的。那假如第一季度没有开增值税发票,第一季度增值税申报的时候也不用交增值税,第二季度的时候开票就把第一第二季度的票一起开了,开了50多万,请问下第二季度是不是只能按照50多万来申报交税了?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
哪怕里面有普票 只要超过季度30万 就得全额交增值税了是吗?
对超过30万就都缴纳的
恩恩 好的了 知道了
嗯,帮忙给个五星好评 多谢