你好,你还需要在账务处理里面体现一个人社保是多少吗?如果是的话,那你之前的就得增加名字,然后再增加一个三级科目。
公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如: 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人(曹XX)为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人(A、B…N)与(公司社保公积金)最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要:冲其他应付款 借:其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷:其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查,二级明细的人名都是不一样的,直接这样对冲行吗?
公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如: 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人(曹XX)为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人(A、B…N)与(公司社保公积金)最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要:冲其他应付款 借:其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷:其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查,二级明细的人名都是不一样的,直接这样对冲行吗?
老师,你好,我们是被挂靠公司,2020年之前我们都是核定征收,今年改为查账征收,2020年之前挂靠人来领工程款的时候我们直接扣税金,分录是借:应付账款,贷:税金,贷:银行存款,下个月缴纳税金的分录借:税金,贷:银行存款,导致每个月应交税金科目一直都有余额,也没有设置应交增值税未交增值税科目,今年实行成本核算有进项税,不设置应交增值税未交增值税科目的话进项税期末余额不能结转,所以我是不是要设置应交增值税未交增值税科目,将应交增值税销项税、进项税、进项税额转出科目余额转到未交增值税?
老师,之前我做凭证的时候,发放工资的时候,代扣社保个人部分我是做到每个员工个人,现在人多了,感觉不方便了,我可以再重新在其他应收款二级科目下设置个人社保总额吗?就是把所有员工个人部分全部放在一起
老师您好,请问一下我们给员工缴纳的社保个人部分也是由公司承担 个人不用缴纳,为了可以税前扣除走的是其他应付款科目, 那我现在在填写利润表的是,左边有一个需要填写本期工资总额,请问这个里面包含社保吗?还是说直接按照总账簿里面的应付工资填写呢
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
你这样的话,以后有几个职工你得增加多少个 麻烦了吧?
老师,就是按几个职工增加几个,确实麻烦,已经形成下来了。红色的是以前设置的,黄色是现在新设置的,跟着以前的这样设置还是按新的设置,那个更有利于后期?
你好,不建议再设置3级科目了,你只要设置到个人社保2级科目就可以了。
就按红色部分设置就可以昂
是的对的,是这个意思的。
好的,谢谢老师。
不用客气,工作愉快。
老师,麻烦问下:10号发完工资,有一员工中途又申请领了一笔工资,这样做账合适吗?下月申报个税把这一笔合并到工资薪金申报个税,这样可以吗?
申领了一笔工资,是提前预支的吗?
不是,是前几个月没发够的
借应付职工薪酬工资,贷银行存款。 借应付职工薪酬工资,贷银行存款。都是这个就行。 之前计提了是吧?
之前工资表上没做,也没计提
那需要补寄提上需要补一个工资表
辅助资料是写了一个公司内部付款申请单,备注为工资,老板审批付款,账务是按我上述做的,这样处理可以吗?
可以的,可以这么做。
好的,谢谢老师!因为本月工资表和单独这笔工资付款单都签字审批了,在单独弄个工资表补签不方便了,就这样处理吧。
对的,可以这么做的。