你好,你还需要在账务处理里面体现一个人社保是多少吗?如果是的话,那你之前的就得增加名字,然后再增加一个三级科目。

请问老师,房开企业: 距三年之前,此期间通过pos机对公账户收房款,因前期账目不清楚,pos机因时间太远了,也无法查具体是哪户交的款 2020年*月建税账时,银行以当月余额,前期发生金额直接通过其他应付款,导致其他应付款科目余额偏大 2021年开营销推广费票几百万元,而预收账款余额数偏少 为了解决其他应收账余额过大,预收账款余额偏少,如将房款打包在预收账款下一个二级科目,银行按揭必须有POS刷卡查询记录,后期收款又必须过账到公户,分录不知如何做啊,麻烦指导,谢谢!
老师,我想请问下,就是我们公司这个月开始生产的,但是产成品还没有完工,再生产期间,发生的材料,员工工资,社保,还有车间发生的一切我全部归集好了。现在全部归集在“生产成本二级科目,直接材料,直接人工,制造费用”下面。这个月我们还开了发票82的发票。那我这个销售成本怎么算呢?生产成本需要结转吗?
老师是这样的,小规模纳税人因前期建账设置了进项税额,销项税额,有收入的月份销项税直接计入应交税费~销项税额,现在想重新调整一下,直接计入应交税费-应交增值税科目,应交增值下有个减免税额的二级明细,现在还原不了怎么处理好些呢?
老师,公司交社保的就2个人,前期设置科目时没有设三级科目,直接:其他应收款~社保(个人部分)某某,现在又新增了人员,直接按前期二级科目下➕名字,还是分成三级科目?
问题有点多,麻烦老师啦! 想请教高压线设计行业的问题: 老板通过挂靠和个人代开这两种形式接活(设计),为了方便开票成立了C公司(小规模;经营范围设计、劳务都有;没有资质)。 内账方面问题: 1、公司刚开始建内账。我这几天自己根据业务自己设想了一下,想少用一级科目,所有的费用都在管理费用科目归集、成本用主营业务成本归集,现在想到的科目设置方法如下,想少用一级科目,尽量在二级三级科目细化,麻烦老师给指点一下,哪里不合适! 银行存款—公户 —张三—农行+尾号 管理费用—工资 —办公费 —税金(费用类的税款) —财务费用 销售费用—招待费(开拓客户) 主营业务成本—a项目—差旅费 —招待费 主营业务收入—a甲方 —b甲方 2、设计行业工资是主要成本,也先归集在管理费用吗,还是按月直接分割计入成本?
我们申请出口退税,商品A和商品B在同一个报关单,现在税局致电说商品B是高风险产品,不适合退税,这种要怎么操作?
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,临时用工工资可以公司基本户对公发放吧
老师离职补偿金需要交纳个税吗
老师 清关资料需要提供什么
老师,麻烦发个个税附加扣除的图,和工资薪金的累计扣除
老师,一般纳税人购入二手车,是普通发票,后续出售该车辆,不能选择简易征收是吗?
请问老师,测算三项费用:管理费用、销售费用、财务费用,在产品中的单套费用,现在26年4月已经结完账了,我是用1-4月的平均三项费用测算吗?测算出来后给客户报价用
老师您好,我们公司欠客户款,客户也欠我们款,双方都没有开具发票,现在客户要注销,欠款和发票我们都给不了客户,这种有好办法解决吗
目前就业市场环境怎么样,好不好找工作?
你这样的话,以后有几个职工你得增加多少个 麻烦了吧?
老师,就是按几个职工增加几个,确实麻烦,已经形成下来了。红色的是以前设置的,黄色是现在新设置的,跟着以前的这样设置还是按新的设置,那个更有利于后期?
你好,不建议再设置3级科目了,你只要设置到个人社保2级科目就可以了。
就按红色部分设置就可以昂
是的对的,是这个意思的。
好的,谢谢老师。
不用客气,工作愉快。
老师,麻烦问下:10号发完工资,有一员工中途又申请领了一笔工资,这样做账合适吗?下月申报个税把这一笔合并到工资薪金申报个税,这样可以吗?
申领了一笔工资,是提前预支的吗?
不是,是前几个月没发够的
借应付职工薪酬工资,贷银行存款。 借应付职工薪酬工资,贷银行存款。都是这个就行。 之前计提了是吧?
之前工资表上没做,也没计提
那需要补寄提上需要补一个工资表
辅助资料是写了一个公司内部付款申请单,备注为工资,老板审批付款,账务是按我上述做的,这样处理可以吗?
可以的,可以这么做。
好的,谢谢老师!因为本月工资表和单独这笔工资付款单都签字审批了,在单独弄个工资表补签不方便了,就这样处理吧。
对的,可以这么做的。