你好,你还需要在账务处理里面体现一个人社保是多少吗?如果是的话,那你之前的就得增加名字,然后再增加一个三级科目。

公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如: 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人(曹XX)为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人(A、B…N)与(公司社保公积金)最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要:冲其他应付款 借:其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷:其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查,二级明细的人名都是不一样的,直接这样对冲行吗?
公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如: 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人(曹XX)为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人(A、B…N)与(公司社保公积金)最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要:冲其他应付款 借:其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷:其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查,二级明细的人名都是不一样的,直接这样对冲行吗?
老师,你好,我们是被挂靠公司,2020年之前我们都是核定征收,今年改为查账征收,2020年之前挂靠人来领工程款的时候我们直接扣税金,分录是借:应付账款,贷:税金,贷:银行存款,下个月缴纳税金的分录借:税金,贷:银行存款,导致每个月应交税金科目一直都有余额,也没有设置应交增值税未交增值税科目,今年实行成本核算有进项税,不设置应交增值税未交增值税科目的话进项税期末余额不能结转,所以我是不是要设置应交增值税未交增值税科目,将应交增值税销项税、进项税、进项税额转出科目余额转到未交增值税?
老师,之前我做凭证的时候,发放工资的时候,代扣社保个人部分我是做到每个员工个人,现在人多了,感觉不方便了,我可以再重新在其他应收款二级科目下设置个人社保总额吗?就是把所有员工个人部分全部放在一起
老师您好,请问一下我们给员工缴纳的社保个人部分也是由公司承担 个人不用缴纳,为了可以税前扣除走的是其他应付款科目, 那我现在在填写利润表的是,左边有一个需要填写本期工资总额,请问这个里面包含社保吗?还是说直接按照总账簿里面的应付工资填写呢
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
你这样的话,以后有几个职工你得增加多少个 麻烦了吧?
老师,就是按几个职工增加几个,确实麻烦,已经形成下来了。红色的是以前设置的,黄色是现在新设置的,跟着以前的这样设置还是按新的设置,那个更有利于后期?
你好,不建议再设置3级科目了,你只要设置到个人社保2级科目就可以了。
就按红色部分设置就可以昂
是的对的,是这个意思的。
好的,谢谢老师。
不用客气,工作愉快。
老师,麻烦问下:10号发完工资,有一员工中途又申请领了一笔工资,这样做账合适吗?下月申报个税把这一笔合并到工资薪金申报个税,这样可以吗?
申领了一笔工资,是提前预支的吗?
不是,是前几个月没发够的
借应付职工薪酬工资,贷银行存款。 借应付职工薪酬工资,贷银行存款。都是这个就行。 之前计提了是吧?
之前工资表上没做,也没计提
那需要补寄提上需要补一个工资表
辅助资料是写了一个公司内部付款申请单,备注为工资,老板审批付款,账务是按我上述做的,这样处理可以吗?
可以的,可以这么做。
好的,谢谢老师!因为本月工资表和单独这笔工资付款单都签字审批了,在单独弄个工资表补签不方便了,就这样处理吧。
对的,可以这么做的。