新能源公司的账务处理: 借:其他应付款 - 开瑞公司 贷:银行存款 开瑞公司的账务处理: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 新能源公司
我们公司要重新开一个公司,但是注册还没有下来,新公司要租场地,由于比较抢手,要先用现在的公司租下来,先签合同付款,如果物业那边不能走退款流程的话,要怎么处理做账呢?
A和B一起在我公司消费,最后由B付款,发票已经开给了B,钱已到账。经过2年后,说原来付款应该由A出钱,发票应该开给A,现在要我们将钱退给B,红冲发票,请问这样能处理吗
老师你好!我公司需要贷款周转但由于公司新成立不久达不到贷款要求,现在通过另一家公司贷到款并把钱转借给我公司,但实际支付的中介服务费和每月利息都是由本公司转给另一家公司支付。这样怎么做账务处理?
a公司与习酒供应商有往来未结清,23年起由新公司与习酒供应商对接,两个公司是同一个老板,a公司之前替供应商垫付的各项费用需要通过新公司来结算(新公司给供应商开了发票20万,供应商把这笔钱转给新公司,但这笔款应该是a公司,相当于新公司需要间接在转给a公司的),中途新公司采购商品应支付供应商100万元但实际支付了60万,供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了,了,问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账,问题3新公司返还给a公司的钱如何做账
a公司与习酒供应商有往来未结清,23年起由新公司与习酒供应商对接,两个公司是同一个老板,a公司之前替供应商垫付的各项费用(如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付,供应商按季在返还给公司)需要通过新公司来结算(新公司给供应商开了发票可新公司未收到款,但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司),中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万,其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了,问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账,问题3新公司返还给a公司的钱(收到了a公司的专票)如何做账
老师好,公司找个人给厂房装修刷墙等不能开发票,公司可以以无票支出调增处理吗?
小规模纳税人卖东西开专票用交税吗?
你好,问下我们24年12月工资没有计提,今年1月发了个税也是1月申报,那我填企业所得税季报中已记入成本的应付职工薪酬要不要加上这个金额
老师早,我公司有出口业务,那银行存款有几个明细?公户在中国银行,外汇账户在建行,那银行存款是不是有3个明细啊 银行存款—中国银行 银行存款—建行(美元) 银行存款—建行(人民币)
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
可是开瑞之前做了账那些付款不用调整了吗
出纳拿哪笔付款
冲减往来 借其他应付款 贷银行存款
之前没有挂往来哦
同学你好 之前没挂往来那是付款直接有发票吗
是的,有的
挂往来的现在直接冲
之前没有挂
那你现在收到发票不付款吗
是要付款
同学你好 借费用等科目 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款