您好,借 应付账款 贷 以前年度损益调整——主营业务成本,这样做的
发票红冲去年一张,然后重新开具了,金额没没变,成本多了500怎么做分录
老师,我们23年10月份的一张专用发票开错了,现在还可以红冲,再重新开具吗
老师好,23年12月销项专用发票已入账报税,24年1月份红冲,重新开具一张比原发票多1分钱的专票,对我23年12月份的账和税有影响吗?
老师,24年红冲了23年的一张发票,在24年1月又重新开具了金额不变的发票,只是税率发生了变化,这个销项是不是相当于24年1月抵减了呢???
老师请问23年一张专票24年1月红冲了,重新开了一张蓝字发票比红冲的那张票少了3万多元,这个怎么做账务处理
请问之前借出去的款收不回来了,法院判决书也下来了怎么做账务处理呢,之前没计提需要补提吗?
你好,所得税汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出是哪个金额?
老师,请问去年年底暂估的成本,今年能不能用职工薪酬抵,工资延迟发放了
老师 上车辆保险 实际支付2766.73,但是对方开票票面金额不开车船税,我发票和实际金额对不上怎么入账呢?
老师,去年的应收账款,有一笔做成了现金,实际没有收到,现在该怎么修改?
老师,我报企业所得税汇算清缴时,期间费用明细表的职工薪酬是填管理费用明细表的工资+福利+社保+公积金+工会经费的和填写吗?办公费、业务招待费、差旅费都是在管理费用明细表里找数据填写吗?
去年工商年报里写了两个失业再就业人员,今年还需要把这两个人写进去吗?
老师好有个问题咨询下,公司做审计,24年年审和税审,如果24年年报和审计的不一致会怎么样,谢谢
老师,我进项税额这个月申报抵扣了,可上游公司要红冲抵扣了的一张发票,我申报表得改吗?改了我得交税
老师好~咨询下,有负责过bvi境外主体财税报表的吗?
23年的企业所得税年报是否需要更正申报!
对,这个年报是需要更正的
老师,只做这一笔吗?借 应付账款 贷 以前年度损益调整——主营业务成本,这样做的 不用做红字的凭证吗
嗯对,就这一笔,就相当于把之前去年的冲销了
老师,借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润,这一笔做吗?
这个的话,是年底在做,现在不做这个的