您好,退回后还要再发吗?

各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
各位老师大家好,财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗,谢谢
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩 电费 记在哪个科目下呢
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩电费记在哪个科目下呢
老板吃饭的餐费发票。他自己付的钱。这种。可以做 报销款吗
在四线城市做会计大概有多少钱?
老师,公司出售自产的大豆,属于免税农产品,大豆的成本没有成本发票,但实际发生,汇算清缴还用调增吗?
老师,安徽的会计继续教育在哪?
借:银行存款
贷:应付职工
要发的 立马又发了
意思是一正一负,金额没有变,是吧
是的 分录搞不清了
这种不用做分录,没影响的
老师 如果做了 正确的是啥
就是我前面发的那个,做了那个,再做相反的分录
1.这是先做的 借 管理费用 100贷 应付职工薪酬 100 借 应付职工薪酬 100贷 银行存款100 2.退回了一个人的 银行卡号错了 借 银行存款 10 贷 应付职工薪酬 10 这笔对吗? 3.重新发 就不会做了 请指导下
再做
借:应付职工
贷:银行存款
第二笔对吗 第三笔就直接做 借 应付职工薪酬 贷 银行存款吗
是的前面都是对的最后再做借 应付职工薪酬 贷 银行存款
第二笔应付职工薪酬做负数还是正数 退回这笔不用过管理费用了吗
退回了一个人的 银行卡号错了
借 银行存款 10 贷 应付职工薪酬
支付了再做
借:应付职工
贷:银行存款