首先,作为外贸公司,您收到海外客户的 5 万货款,虽然不用给客户开具发票,但这部分收入仍需纳税。通常是按照 “免、抵、退” 的政策来处理。 关于您采购了 4 万的货物并取得 4 万的专票,是可以用于申请出口退税的,但能否全退 13 个点,取决于多种因素。 出口退税主要退的是增值税和消费税。但不是所有情况都能 13 个点全退,具体退税率要根据您出口的货物类别以及相关政策规定来确定。可能存在低于 13 个点的退税率。 对于您收到 5 万货款的纳税问题,由于您的业务符合免税政策,所以不需要缴纳增值税销项税额,但需要核算和申报相关的免税收入。

公司是具有进出四经营权的生产企业,出口产品买行"先、抵、退“方法,记账本位币为人民市,对外市交易采用交易昌即期汇率折算。销售和外购货物的增值稅稅率为13%,退税率19%,该厂20x2年有关业务如下一月份(1)报关离境出口商品,FOB:USD35万元,汇率:5.2(2)内销商品销售额:500万元(3)外购货物取得的增值税专用发票上汪明的价款550万元,货物已验收入库(4)将自产产品用于对外投资,折合销售额20万元(5)期初"应交税费—应交增值税“借方余额8万元二月份(1)报关离境出口商品,FOB:USD30万元,汇率:5.35(2)内销商品销售额:500万元(3)外购货物取得的增值税专用发票上注明的价款330万元,货物己验收入库(4)本月工程外购货物成本20万元,取得增值税专用发票。要求:计算出一月和二月的以下数据值本期内销销项税额全部进项税额免抵退税不得允征抵扣税额木期可抵扣进项税额上期留抵税额木期应纳税额允抵退税额应退税额允抵税额布期留抵税额
老师,我想问一个问题嘛,就是这个大家都知道是违规操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和别的公司买卖发票这个怎么操作的呢?就是别的公司缺进项,我们开给别人公司比如哈开10万给对方,然后按照7个点收点费用,比如哈开10万,退3万给对方,请问这个具体怎么操作的呢?开票我懂,但是这个票开了不是我们要缴纳增值税吗?增值税可是13个点哎,我就不懂咱们收这个7个点是为什么这么操作,另外就是对方拿去了就可以抵扣增值税,老师这其中的奥秘我就想不明白,想听听老师简单粗暴的解答
某汽车厂为增值税一般纳税人,2013年12月份主要业务情况如下: (1)以折扣方式销售给汽贸公司A型小客车500辆,每辆5.8万元(不含税》,并在 开出的增值税专用发票上分别注明销售额和折扣额(折扣率为5%〉 (2》销售给某使用单位B型小客车10辆,单价为6.8万元《价税合计〉 (3)该汽车厂自用A型小客车3辆。 (4)外购钢材支付货款560万元,己取得增值税专用发票,购入钢材取得的运输单 位开具普通发票上注明的运费2万元、装卸费0.3万元、保险费0.1万元,钢材己验收 入库。 (5)外购低值易耗品支付价款16万元,取得增值税专用发票上己注明税款,但其 中有1万元的低值易耗品因质量不合格而退货 (6)外购机床2台,支付价款35万元,取得了增值税专用发票: (7)外购自来水支付货款1万元,取得的增值税专用发票上注明税款600元;外购 原煤支付货款19.62万元,取得的增值税专用发票上注明税款3.34万元;外购煤气用 手食堂支付货款7万元,取得的增值税专用发票上注明稅款1.19万元:外购电力20万 元,尚未取得增值税专用发票。 (8)该汽车厂将铁路专用线提供给临近企业使用,取得使用费11万元:以专利技 术和非专利技术投资入股与另一企业合资,按销售额的一定比例提取转让费,当月 共提取8万元。 (9)该汽车厂附设的独立核算的营业性饭店当月取得住宿费收入60万元,餐厅收 入45万元,卡拉OK歌舞厅收入30万元,厂俱乐部放映电影、录像收入5万元,场租 收入1万元。 请根据上达资料,计算分析该企业应纳的增值税、消费税和营业税。〔小客车消费 税税圣为3%
我们从A公司采购了500吨货物,单价一万元一吨,同时A公司给我开具了500吨发票,我们的入库分录是这么做的,借:库存商品500万,应交税税费——进项税65万,贷:银行存款565万。当时我们采购时是直接把货运输到我们客户B公司手上,货到达了B公司发现货破损了1吨,现在A公司不作废这500吨发票,还要退钱给我们1吨的破损赔偿费:10500元,请问我们收到这10500元,怎么做分录?请把这收到10500元的分录写出带有数字的分录给我们一下可以吗?谢谢老师
外贸企业,出口一笔货物,已全额收汇,也退税了。客户收到货后数量少了100公斤,少的原因是运输途中合理的损耗,经双方协商退款1500欧元。 咨询了出口的税务老师说1500欧元对应的进项发票红冲了补税就可以了,其他的怎么退款的他不管。 进项发票红冲了补税是什么意思?如何红冲?我们和供应商之间怎么处理这个事情?我们的供应商没少发货,开票数量也没少。
做出口的公司必须是一般纳税人吗? 小规模可以吗? 但是你收到了5万,花了4万,账面多的1万要纳税嘛? 收到的5万货款增值税免了,公司还要交其他税嘛? 1万如何规范的取出来
小规模可以出口但是只能免税
如果是一般纳税贸易公司,尤其是中间商这种,不给客户开票,我们又去厂家采购获得了进项票来退税,那公司需要税务申报嘛? 报什么泪目呢
同学你好 需要的 这就是免抵退