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公司投建充电站,工程结束也已经转入固定资产。但是施工期间的施工费一直没有收到发票,当时施工费已经计提了,明年才能收到施工发票,那么我账务怎么处理

2024-08-22 18:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-22 18:36

你好,收到了发票之后,借应付账款贷固定资产 借固定资产贷应付账款。 之前折旧不对的调整多做了的话,借累计折旧,贷利润分配,未分配利润少做了的坐我上面相反的。

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快账用户8956 追问 2024-08-22 18:46

前两个分录是什么意思? 我之前的分录是 借在建工程施工费(计提的金额)/设备款等 贷应付账款 工程完工后 借固定资产 贷在建工程施工费/设备款等 借管理费用折旧费 贷累计折旧

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齐红老师 解答 2024-08-22 18:48

你好,收到了发票之后,红冲之前的暂估的固定资产。然后,第2个是做发票的固定资产。

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快账用户8956 追问 2024-08-22 18:48

我明年才能陆续收到发票,算清缴时应该要纳税调增吧?那我今年可以正常计提折旧吗?

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齐红老师 解答 2024-08-22 18:49

汇算清缴之前,收到了发票,你折旧的那一部分收到了发票,就可以税前扣除。

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快账用户8956 追问 2024-08-23 17:13

老师,请看我上面的分录,我们是建设完成后转入固定资产的,不是直接采购的固定资产,那么我本年收不到发票也可以按计提的不含税金额入固定资产并正常计提折旧,如果汇算汇算清缴前收到发票就不用纳税调整,如果汇算清缴前收不到就需要纳税调增

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齐红老师 解答 2024-08-23 17:14

对的是的,是这么做的。

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快账用户8956 追问 2024-08-23 17:15

那我汇算清缴前没收到发票,纳税调增了,汇算清缴后收到发票怎么处理呢?可以再税前扣除吗?

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齐红老师 解答 2024-08-23 17:15

可以的,在纳税调减就可以了。

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快账用户8956 追问 2024-08-23 17:16

那我账上怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2024-08-23 17:18

借应付账款贷,固定资产借,固定资产贷,应付账款借,累计折旧 贷,利润分配,未分配利润 借利润分配,未分配利润 贷累计折旧。

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快账用户8956 追问 2024-08-23 17:39

转入固定资产前,计提的费用是用的在建工程科目,那我收到发票,不用红冲在建工程科目吗?直接冲固定资产吗?

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齐红老师 解答 2024-08-23 17:41

是的对的是的对的。

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快账用户8956 追问 2024-08-23 17:43

收到发票的进项税直接入应交税费应交增值税进项税科目吗?

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齐红老师 解答 2024-08-23 17:44

需要抵扣的可以的

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快账用户8956 追问 2024-08-23 17:47

即使是次年收到发票,实际也是不涉及损益的,所以用不到以前年度损益调整科目是吧?

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齐红老师 解答 2024-08-23 17:47

折旧,如果折旧到成本费用涉及到我上面给你写的是小企业会计准则,做账的企业会计准则,用以前年度损益调整。

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快账用户8956 追问 2024-08-23 17:55

红冲的话分录是不是这样写 借固定资产红字 贷应付账款红字 借固定资产蓝字 贷应付账款蓝字 借利润分配_未分配利润红字 贷累计折旧红字 借利润分配_未分配利润蓝字 贷累计折旧蓝字

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齐红老师 解答 2024-08-23 17:58

你好,借应付账款贷固定资产和你第一个分录是不是一样的?红冲不一定非得是之前的分录不变,金额是负数,你也可以做相反的。

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你好,收到了发票之后,借应付账款贷固定资产 借固定资产贷应付账款。 之前折旧不对的调整多做了的话,借累计折旧,贷利润分配,未分配利润少做了的坐我上面相反的。
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