你好,收到了发票之后,借应付账款贷固定资产 借固定资产贷应付账款。 之前折旧不对的调整多做了的话,借累计折旧,贷利润分配,未分配利润少做了的坐我上面相反的。
老师你好,我们是建筑企业今年分包了一劳务工程,合同金额约1500万,工程明年才结束,今年合计给业主开了劳务发票1160万,但工资款已经预付项目了,项目还有约200万的工资表或施工队发票没有交回公司。请问这200万左右的工资表或施工队发票可以明年收回公司入帐吗?
建筑施工单位,项目a一月份就开工了,现在七月份了,我们公司一直没有开票给甲方,也没有收过款,但是这几个月工程施工期间一直发生费用,施工地在外地,那工程施工间接发生的餐费,车费,那我计入工程施工-间接费,由于一直没有确认主营业务收入,工程施工-间接费用月底能结转到主营业务成本吗?
光伏电站安装完毕后,产生收入后才陆续开进项发票入账,收到的施工成本发票和材料成本发票没有入固定资产,直接做当月成本核算掉了,已经跨年度了,要怎么调账回来,老师可以帮忙写一个完整的步骤么。假设施工和材料成本发票共有150万。已经都做合同成本劳务费和材料费结转损益了。现在24年度要怎么调整回来固定资产。
公司投建充电站,工程结束也已经转入固定资产。但是施工期间的施工费一直没有收到发票,当时施工费已经计提了,明年才能收到施工发票,那么我账务怎么处理
老师,我们是做光伏发电的。比如去年一个项目施工完成100万,安装验收后,施工方开了100万的发票给我们,计入了固定资产。但是,今年申请并网的时候其中10万被电力公司拒绝并网,这部分拆除可。那今年怎么调整去年已入固定资产的金额,对方已经开的发票如何处理?
老师好,社保基数的最低基数是不是按当地月工资平均收入的60%算出来的,最高基数是收入的300%
老师,您好!已经从在建工城转入固定资产后,后期又发生应该计入固定资产的费用,应该怎么入账?
听说CPA财管考的很灵活,请问学会教材里的跟老师课上讲的,能考过吗?
老师,这个公积金怎么提取呢
把我个人的汽车过户到另外一个人的名下,这样子是不需要交税的,对吗?老师
老师,我买的桌子椅子,之前分摊了,现在不用闲置了,应该怎么处理
需要红冲异地已预缴的发票,外经证也已经注销了,红冲的发票和准备重新开具的金额有差异,税金怎么处理,简易计税的。
车辆维修开专票对一般纳税人来说可以抵进项吗
老师好,请问公司注册地与经营地不是一个地址,对申请退税有影响吗?谢谢。
老师 暂估成本怎么用
前两个分录是什么意思? 我之前的分录是 借在建工程施工费(计提的金额)/设备款等 贷应付账款 工程完工后 借固定资产 贷在建工程施工费/设备款等 借管理费用折旧费 贷累计折旧
你好,收到了发票之后,红冲之前的暂估的固定资产。然后,第2个是做发票的固定资产。
我明年才能陆续收到发票,算清缴时应该要纳税调增吧?那我今年可以正常计提折旧吗?
汇算清缴之前,收到了发票,你折旧的那一部分收到了发票,就可以税前扣除。
老师,请看我上面的分录,我们是建设完成后转入固定资产的,不是直接采购的固定资产,那么我本年收不到发票也可以按计提的不含税金额入固定资产并正常计提折旧,如果汇算汇算清缴前收到发票就不用纳税调整,如果汇算清缴前收不到就需要纳税调增
对的是的,是这么做的。
那我汇算清缴前没收到发票,纳税调增了,汇算清缴后收到发票怎么处理呢?可以再税前扣除吗?
可以的,在纳税调减就可以了。
那我账上怎么处理呢?
借应付账款贷,固定资产借,固定资产贷,应付账款借,累计折旧 贷,利润分配,未分配利润 借利润分配,未分配利润 贷累计折旧。
转入固定资产前,计提的费用是用的在建工程科目,那我收到发票,不用红冲在建工程科目吗?直接冲固定资产吗?
是的对的是的对的。
收到发票的进项税直接入应交税费应交增值税进项税科目吗?
需要抵扣的可以的
即使是次年收到发票,实际也是不涉及损益的,所以用不到以前年度损益调整科目是吧?
折旧,如果折旧到成本费用涉及到我上面给你写的是小企业会计准则,做账的企业会计准则,用以前年度损益调整。
红冲的话分录是不是这样写 借固定资产红字 贷应付账款红字 借固定资产蓝字 贷应付账款蓝字 借利润分配_未分配利润红字 贷累计折旧红字 借利润分配_未分配利润蓝字 贷累计折旧蓝字
你好,借应付账款贷固定资产和你第一个分录是不是一样的?红冲不一定非得是之前的分录不变,金额是负数,你也可以做相反的。