一、账务处理 1. 总公司收到款项时: - 借:银行存款 - 贷:其他应付款——子公司 2. 子公司开具发票并确认收入: - 借:应收账款——参会人员(或相关科目) - 贷:主营业务收入(会议服务收入) - 应交税费——应交增值税(销项税额) 3. 总公司将款项转付给子公司: - 借:其他应付款——子公司 - 贷:银行存款 二、税务风险 1. 发票开具与收款方不一致风险: - 可能引起税务机关质疑业务真实性,认为存在虚开发票的嫌疑。但如果能提供充分的证据证明总公司代收款项是合理的,且子公司确实提供了会议服务,这种风险可以降低。例如,准备会议通知、服务合同、参会人员名单等资料,以证明业务的真实性和合理性。 2. 增值税风险: - 如果税务机关对发票开具与收款方不一致的情况不认可,可能会要求调整增值税纳税义务,甚至可能对企业进行处罚。 3. 企业所得税风险: - 同样,可能影响企业所得税的税前扣除。如果不能证明业务真实性,子公司开具的发票对应的成本费用可能不被允许在企业所得税前扣除。 为降低税务风险,企业应加强内部管理,规范业务流程,保留好相关的业务凭证和资料,以便在税务检查时能够提供充分的证据证明业务的真实性和合法性。
老师您好,我们是一家外商独资企业,之前结汇付了一笔服务费,正常结汇需要给我方的银行对方提供合同+发票的,但是对方公司A的发票因为当地税务局稽查,一直开不出来,但是对方的关联公司B能开出发票(业务性质都是一样的,只是B公司的所在地不一样)。现在银行的建议是:我方、A公司和B公司签三方协议,证明A/B是关联公司,然后业务转由B公司处理并开票,因为银行说这个资金不能从A回流给我们,否则会有虚构合同骗取外汇的嫌疑。请问银行的建议可行吗?会不会有三流不一致的风险?
老师,你好,我们公司是服务公司,主办方找到我们来办会,我们公司找酒店,场地,找广告公司制作会议资料等,组织会议,并且这一切的费用由我们公司来支付,我们通过收取参会的人每人缴纳500元的参会费用,来作为收入。想问下老师,我们公司能给参会人员开会务费发票么?我们公司营业执照上面有会议及展览服务这项。还是只能开会议服务呢?
请问一下我们公司找了一家公司做会议展览策划一共支付了4万元,可能我们公司业务员没了解清楚,就让策划公司的人帮忙支付当时酒店的餐费1万,还有让策划公司代付3500,晚上一起办理参加会议的人员又去酒吧吃烧烤,酒吧烧烤里给我们手撕发票2000,真正策划公司的才24500,,但是四万元我们全部转给了策划公司了。怎么做账啊?
老师好!我公司因为一直融不到资,在2019年12月与我市某区建设投资有限公司签订了房屋买卖框架协议。但我公司房地产一直没有纳入我市某区的规划项目,总公司在2022年1月30收到城市建设投资有限公司的款项,收据是500万,而实际总公司只收到400万,而且当天总公司转款300万到分公司,用来支付还别人借款、发职工工资等,这些款项制单是我,但付款不是我,请问一下我会有什么风险吗? 请问一下当时房屋买卖框架协议中,我公司是出卖方,城市建设投资有限公司是买受方,如果是这样的话,我制单会不会有什么风险?
老师好!我公司因为一直融不到资,在2019年12月与我市某区建设投资有限公司签订了房屋买卖框架协议。但我公司房地产一直没有纳入我市某区的规划项目,总公司在2022年1月30收到城市建设投资有限公司的款项,收据是500万,而实际总公司只收到400万,而且当天总公司转款300万到分公司,用来支付还别人借款、发职工工资等,这些款项制单是我,但付款不是我,请问一下我会有什么风险吗? 请问一下当时房屋买卖框架协议中,我公司是出卖方,城市建设投资有限公司是买受方,如果是这样的话,我制单会不会有什么风险?
交通费是实报实销吧,交通补贴是固定发放金额,需要交个税吧
未开票收入怎么做分录,在汇算清缴怎么申报,之后红冲吗
还有我的存货库存还有40多万。为什么资产负债表的原材料项目是负数。是怎么情况啊
老师我的资产不等于负债加所有者权益,这种情况我怎么查账
老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
老师,您好!如果在4月份购买了一次性手套,围裙等,花了1100元?可以在月份进行月末计提吗?入什么科目呢?
为什么对一般借款要计算资本化率?而不是对用多少就用金额乘以它的利率就好啦?
今天汇缴清算,暂估100万,发票来了60万,100万是瞎估估的,多暂估的40万,现在汇缴清算怎么填写?填写在什么位置,分录需要怎么写?
你好老师 小规模纳税人给员工交的意外险会计分录怎么写
专门借款22.1.1借入2000万,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500万。问:资本化的费用应付利息为什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!难道不是只对500算半年的利息?
好的,谢谢老师,那子公司收到总公司转款时,就直接冲销掉子公司应收账款吧?借:银行存款(母公司汇款),贷:应收账款—参会人员这样处理对不?另外子公司其实不是母公司的直接子公司,是母公司一家子公司下属的子公司,是三级子公司了,这种情况也可以这么处理吗?
是的你说的是正确的
好的,谢谢老师
不客气祝你工作顺利