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老师,早上好!内账,老板需要真实反映收支情况,公司一次性付半年房租6万元,我怎么做会计处理会比较好!谢谢!

2024-08-24 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-24 09:35

预付房租 借:预付账款-房租6 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租1

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预付房租 借:预付账款-房租6 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租1
2024-08-24
你好!这个你月末借管理费用-水电费,贷应付账款 下个月支付就好了
2024-08-24
借银行存款贷预收账款, 送出多少货去 借预收账款贷主营业务收入、应交税费写多少
2024-08-29
签订合同时: 由于未付款且内账需反映真实情况,可做如下分录: 借:管理费用 —— 咨询费 30000 贷:其他应付款 —— 咨询公司 30000 后续每年实际支付款项时: 假设每年支付 10000 元,第一年支付时: 借:其他应付款 —— 咨询公司 10000 贷:银行存款(或现金)10000。 第二年、第三年支付时分录相同。
2024-11-04
您好,6个单体报表做出来后,把报表合并,抵销内部交易和往来科目余额就好了,这个合并报表就是一个集团的整体的报表,内部相互的都要剔除
2024-08-19
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