你好,这个是专款专用的吗?

请问下政府补助,是按照收付实现制,来缴纳企业所得税的吗?我公司2021年收到一笔政府扶持资金,但是在2022年汇算清缴的时候,没有计入营业外收入?请问应该怎么处理呢?
老师,单位执行小企业会计准则,2022年12月政府给了一笔奖励资金5万元,我计入到了专项应付款里,现在2023年我转入到了营业外收入里,分录做的对吗?这笔收入需要交税吗?交哪些税?怎么调整2023年汇算清缴表
老师,我3月份入职的,刚好到年底在该公司收入也超过12万,年底还发了奖金。那我现在做个人汇算清缴的时间,发现涉及到奖金单独计算是可以退1000元,但综合计算的话是还需要缴纳1千8。那我是选择哪一种汇算清缴都可以吗?
我公司23年收到10万元政府部门的奖励,但是汇算清缴的时候漏报了这10万,现在应该怎么处理?需要缴纳哪些税款?
老师,17年挂账应付账款,已付钱给对方195万,对方一直没开发票,21,22年还回货款60万现金,对方公司注销了,23年4月做坏账处理13万,走营业外支出,23年汇算清缴时候,表格进行调增处理,现在税W局产生预警,疑点是为什么有逾期三年以上的应收账款损失? 问题一,我想问我们是否存在漏交税和漏交利息的情况? 问题二,做坏账处理和汇算清缴调增是否正确? 问题三,对税局预警我们应该怎么回应?
是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税
老师在财务软件上面一键取票后要怎么操作?
老师,公司员工在广州的公司缴纳社保,现在想转到河南这边的公司,需要在电脑上操作么
老师,如何查询单位是否做了税务登记?
开发票数量和单价忘了没写,4000多元的,对方已经认证了。这个有风险吗?
您好老师,电商一般纳税人,因每月都收不到对应的进项发票,所以没有增值税税负率,那按理没进项税就销项税有多少就交多少增值税的,但问题是有住宿差旅费发票等其他专票够抵扣可以不交税的,那请问这样可以吗?
请问老师,美团显示营业额100万,但是甲餐饮企业实际收到80万,被扣除了手续费,佣金等20万。请问甲企业怎么做账?
残保金按啥报和个税系统一致么
也不是,就是我公司属于基建期,建的比较快,给的奖励
那在主表里面填写营业外收入就可以的,其他的不要填写。
那就是说需要调增企业所得税吗?
对的,是的,需要交所得税的。是账上没有做吗?没有做的话,在纳税调整明细表收入类其他里面填写税收金额。
账上没做,23年汇算的时候也没报,这个涉及不涉及滞纳金?
需要补税有滞纳金。
除了所得税,不涉及别的税种了吧?
是的是的,不涉及到其他的。