您好,这个的话,是按照1500销售的对吗,你们
论述题红星公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,随时结转销售成本。2021年6月,发生经济业务如下:1.8日,销售给丙公司废旧材料一批,增值税专用发票上注明的价款为3000元,增值税税额为390元,收到现金,存入银行:该批材料的成本为2450元。2.9日,销售给丙公司C商品460个,每个不含税售价90元,成本72元,开出增值税专用发票,收到丙公司转来的商业承兑汇票一张。3.9日,销售给甲公司C商品5000个,每个商品的标价为90元(不含增值税),成本72元,因其购买数量多,给予甲公司10%的优惠,开出增值税专用发票,收到甲公司银行汇票一张,送存银行。4.20日,木月1日销售给甲公司A商品500件,每件不含税售价300元,成木220元,其中的100件因质量与合同不符,经办商同意甲公司退货,退口的商品已验收入库,款项开出转账支票支付。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
红星公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,随时结转销售成本。2021年6月,发生经济业务如下: 1.8日,销售给丙公司废旧材料一批,增值税专用发票上注明的价款为3000元,增值税税额为390元,收到现金,存入银行;该批材料的成本为2450元。 2.9日,销售给丙公司C商品460个,每个不含税售价90元,成本72元,开出增值税专用发票,收到丙公司转来的商业承兑汇票一张。 3.9日,销售给甲公司C商品5000个,每个商品的标价为90元(不含增值税),成本72元,因其购买数量多,给予甲公司10%的优惠,开出增值税专用发票,收 到甲公司银行汇票一张,送存银行。 4.20日,本月1日销售给甲公司A商品500件,每件不含税售价300元,成本220元,其中的100件因质量与合同不符,经协商同意甲公司退货,退回的商品已验 收入库,款项开出转账支票支付。 要求:根据上述经济业务编制会计分录。
老师,我们公司是销售农业无人机免征增值税,但销售配件要缴税。有一活动是购买农业无人机,某配件优惠1500元,就是假如该配件成本价是2800,售价3000,现在因为客户购买了无人机,该配件优惠1500元售卖给客户,那请问该配件的销售税我是以1500还是2800或按3000来算?
老师,一物品A售价3000元,成本价2700,搞活动有优惠,购买3万元机器送1500元优惠券用于客户购买物品A,那该物品的账务处理是?
老师,商品A搞优惠活动,含税售价3000元,优惠1500元,但成本价是2700元,该商品已经交易完成,请问账务处理是?
老师你好,公司这边是做摄像头的,自己生产,然后自己出外贸,那这个申报增值税。这个流程是怎么操作的
麻烦问一下,9月1号以后,个体工商户的业务人员是否需要缴纳社保
企业因退货后的生产的产品不能重新出售应该如何做分录
请问抖音平台的达人费用,达人给我们开票开什么内容呢
老师,那些项目需要办理卫生许可证?
老师,麻烦问下,为什许可证注销流程,需要用到营业执照吗?可以先把营业执照注销了吗?
请教一下,我公司小规模,账上有一辆10000的二手车和18500的咖啡机,因为价值低故未做残值计提,现在都已经提完折旧,因公司注销,账务处理分录怎么做呢,谢谢!
老师,我想问这个合同里面内容,对方要求我公司开13个点的专票?开软件服务不是六个点吗
老师刚成立4个月的公司可以升级一般纳税人吗?目前还没有开过发票
出口已退税 但是发现销售发票开错了 还能重开吗?
是的,按1500做收入
这样的话就是 借 银行存款 1500 销售费用1500 贷 主营业务收入 3000 借 主营业务成本2700 贷 库存商品2700
那送的这个商品进项税我们要转出否?还是正常可以抵扣销项税
还有收入不是只有1500吗?要视同销售按3000元算收入才可以吗
这个的话是可以正常抵扣,然后是视同销售3000做收入
还有一种情况,客户购买了其他物品,除了有1500元的优惠券之外,另外一千五老板也给人家免了,请问这个账务处理又该怎么做
那借方是银行存款1500换成营业外支出,这个的
免单的做到营业外支出吗?然后收入也是按正常的3000做吗?
嗯对是这个意思的了