首先,双方应进行充分的沟通和协商。总包单位应向分包单位清晰说明整个业务流程以及财务处理的依据,解释进项税转出的原因,并强调按照正常流程和财务规范,分包单位应当开具已扣除运费的计量发票。 如果协商无果,总包单位可以依据双方签订的合同条款来解决争议。查看合同中对于此类情况是否有明确的约定,如费用的承担、发票的开具等,按照合同约定执行。 若合同中没有相关明确约定,双方可以共同寻求第三方专业机构的帮助,如咨询财务顾问、法律专家等,获取专业的意见和建议,以确定合理的解决方案

1、销售微波炉500台,单价每台500元,销售额250000元,开具专票,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣,对方与7日后付款,于是在结算时,给于商场5%的现金折扣。2、8日,从事仓储服务,开具普通发票,注明仓储收入8000元。3、9日,拨付2台微波炉给本单位职工适用,单价每台成本400元,成本利润率10%,未开具发票。4、10日,没收逾期未收回的包装物押金6万元,确认收入但未开发票。5、11日,购进原材料、零部件一批,并取得专票,价款2万,支付运费合计3300元,开具专票。货款未付,运费已付,货物已运达并入库。6、12日,购进冰箱配件一批,货款已付,专票注明金额为100000元,税额为13000元,物资尚未入库。7、13日,从小规模纳税人购进零部件1万元,取得对方开具的电子普通发票,已入库款支付。8、15日,从一般纳税人处购进零部件6万元,取得对方开具的普票,材料已入库款项已付。请核算当月该企业(一般纳税人)应缴纳的增值税税额。
老师,月末单位结转成本的一个问题咨询: 假如2月1日购买苹果10000斤,单价1元,花费了10000元。另外产品入库另外,运费花了1000元,装卸费花了1000元,支付冷库存储费花了1000元。入库之后发现苹果只有9800斤。截止2月28日卖了5000斤,期末结转成本按照月末一次加权平均法进行结转。老师在小规模的实操讲课讲到结转成本的时候,往往只看发票上的产品采购价格来讲,而没有讲过运输费、损耗等的处理,因此请问老师: ①在支付运费、装卸费和冷库仓储费的时候,这三笔钱分别怎么做会计科目,是列入产品成本还是列入其他费用 ②200斤的损耗怎么通过会计分录的形式,记录并确认下来,然后月末计算单位成本 ③
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下,总包给分包单位垫付运费,运输单位开发票开的是总包单位,总包根据发票入账计入成本。之后分包单位办结算时没有将运费从计量中扣除并开具了发票,只是支付时扣除了运费,总包就将之前入账的运费做了进项税转出处理。现分包单位又反悔,不想开已扣除的运费计量发票,该怎么解决这个事情
请问一下我是商贸企业,没有能力生产,然后委托外面的人帮我加工,开进来的加工发票怎么入帐
老师,你好!2023年2月和2024年3月的房租纸质发票还可以入账吗?因为账上一直挂着预付款房租90万,但是其实发票己经开出来了,但是没有交到代理记账会计手上,所以一直没有入账,现在可以入账冲销预付款吗?
老师,辽宁的政务系统更新了,我现在在做股权增资,有一个股东原比例是45%变更为20%,他的出资额减少了,我应该在哪个位置调整呢
在越南,固定资产当月增加,当月折旧吗?
现在的快递行业,也涉及到电商这块了吗?电商方面的知识也要学习吗?谢谢你了
我们是一家家劳务派遣公司(一般纳税人),现在一家签订“劳务外包合同”;一家签订“劳务派遣合同”,2家具体发票如何开
2025年的第一季度资产总额季末金额申报错误,应该怎么更正呢
报销单注意,为了节约用纸,除了发票A5要打A5格式,其他附件单据可以缩小打印 ,报销单注意要求,写出行程或详细写明报销原因 老是,请问一下报销单怎么填写才算OK的呢。我司老板娘很注重以上两点,麻烦老是帮忙补充下报销单要求
老师你好,请问其他应收款-个人 在贷方余额,是不是表示公司欠个人的钱
主营业务成本是怎么算出来的
我就觉得分包单位财务开票的问题,一开始发票开了含运费的,那我不能重复入账啊,只能作进项转出,现在又出尔反尔,进项转出又不能转回,让人头大
那这个只能你们协商