更正申报补税就有滞纳金的,不会罚款

老师,因为之前的会计更正19年企业所得税没更正财务报表,增加了收入利润总额增加了补缴的税款,我现在需要更正19年财务报表,是把财务报表根据企业所得税申报表更正吗?还需要更正其他东西吗?
你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
请问我们去年的增值税申报错误了然后做了增值税申报更正,企业所得税申报表需要更正吗?如果需要更正,在电子税务局报送的财务报表需不需要更正 在哪里选择更正财务报表
老师,补申报去年的收入,账上记在了23年通过以前年度损益,现在需要去大厅更正22年的增值税申报表和年度所得税申报表外,还有其他报表要更正吗?22年的财务报表需不需要更正
老师,我四季度的财务报表有个数据填错了,我现在更正了财务报表,但是企业所得税里面的数据也跟着发生改变了,但是去打印报表那个界面,企业所得税报表还是之前错误的数据,没有更正过来,企业所得税报表可以更正吗?
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
不更正可以吗
必须要更正一致的,不然申报错误要罚款的
他这里的营业外收入是减免的增值税,是按3%计算的,那我做账也是按3%计算增值税吗
做账是按实际减免的1%计算增值税,不交税就转入营业外收入
小规模增值税不是有优惠么,为啥还是按3%计算啊,而且计入营业外收入后也是按3%,这样企业所得税要多交一些。公司做得账是按1%入账,跟申报表的税费和营业外收入对应不上,咋搞啊 差异不用管吗 只做外账的哦
不需要管申报差异,做账你只需体现实际免交的1%
这个是去年申报的,利润总额没填,这样可以的吗
明显就是错误的呀,有收入怎么会没有利润总额呢?
更正的时候要不要考虑增值税减免的税额891.09元啊 利润总额是填11702.97,还是填12594.06元呀
直接按你上年的利润表本年累计数据填报,
23年才开通税务的,只有第四季度有金额,前面几个季度都是零申报的
考虑减免的增值税吗,考虑的话,是按1%还是按3%啊
前边说的,按实际免交的1%
第四季度利润总额要减掉第四季度增值税减免的金额吗
是营业收入要减去减免的1%的税金,利润总额不变
要减去费用18000元吗
29702.97-297.03-18000=利润总额11405.94元
利润总额不变的。就是以前利润表的金额,只是调整营业收入的金额
不懂他们啥都没做的,没有利润表所以我就按他们申报表的内容建账,只做外账
财务交接需要有财务报表,以前做的会计凭证,不能不白的交接了,不然没法做账