你好,支付的时候 借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候 借:长期待摊费用,贷:预付账款 按月摊销 的时候 借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用
问一下,预付半年的房租,未收到发票时做账:借:预付账款-房租贷:银行存款 每月摊销:借:管理费用 贷:预付账款-房租 那发票回来怎么做账?
老师,我今年7月份付了5-10月半年的房租8万块,向个人出租,没有发票,7月先暂时挂了预付账款,那我现在可以一次性转入管理费用然后来年纳税调整么?这种半年一付的房租还需要按月摊销么?
3月预付了半年的房租 做的分录 预付账款-房租 贷 银行存款 后面附一张银行回单。每个月摊销房租 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租 9月预付了下半年房租 一次把上半年和下半年的发票都开了。这些发票应该附在哪个分录后面
收到了半年房租发票并支付费用,会计分录写借:预付账款,借:应交税费–增值税进项,贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款。可以这样做吗?
老师,22年1月份支付了上半年的房租,是不是全部的税款都计入增值税-进项税额,可以把半年的税都抵扣了?2-6个月计入预付账款-某某公司,2-6月摊销时借:管理费用,贷预付账款-某某公司?
3、B公司对甲材料采用计划成本法核算,甲材料计划成本25元/公斤。1月31日,原材料借方余额14700元,材料成本差异贷方余额345元。2月份发生如下业务:(14分)(1)采购甲材料480公斤,材料验收入库,增值税专用发票上注明的价款12000元,增值税204元,以支票付讫货款,并以现金支付装卸费75元。(2)采购甲材料132公斤,已全部验收入库,增值税专用发票上注明的价款3270元,增值税55元,均以银行存款支付。(3)本月发出甲材料共计960公斤,全部用于生产产品。要求:(分录中要求填写明细科目)(1)根据上述资料编制B公司相关会计分录。(2)计算本月的材料成本差异率,并列出计算过程。(3)计算本月发出材料应负担的成本差异额,并列出计算过程。(4)将本月发出材料的计划成本调整为实际成本,编制相关会计分录。(5)计算月末库存材料的实际成本,并列出计算过程。
请问老师公司交了房东一年的房租怎么做账
老师,记账凭证按业务发生日按记账日期,还是可以统一按月末最后一天日期
郭老师,研发费用,费用化,是挂在管理费用底下吗
老师,我司要向银行贷款,贷款金额300万,收入要是贷款金额的3倍,也就是说收入至少要达到900万?
在哪可以看出公司实缴资本是多少
法人向公户里面赚钱,当向法人借款,这个可以不写借款协议吗?
请问,当时我做采购成本10万,付款也是10万,但是对方开票来确实少了2块钱,请问这个2元怎么处理?
老师下午好!固定资产折旧完,余残值,请问如何账务处理?会计分录?有继续使用的,也有不能用的
企业填报国家企业信用信息公示系统中的企业年报,实际缴纳社保金额包含个人部分吗?