借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保, 其他应收款个人负担的社保 贷银行存款
老师 请问在电子税务局补交1-8月份社保(因为调整社保基数了) 社保费缴纳里面没查询结果,该怎么缴费
社保医保基数上调,补缴款应该怎么入账?
社保缴费基数上调,补缴的社保如何做账
老师,因为社保基数上调补缴的社保医保费怎么做账
老师你好,社保基数调整之后补缴之前月份的社保怎么做账呢?
新收入准则的五步法是五步
老师,公司主要做水产品养殖,水产苗种生产,水产批发,水产收购,水产零售,畜牧渔业饲料销售,饲料原料销售,技术咨询,技术开发,技术交流,农林牧渔专业技术安装,食用农产品初加工等业分别享受的税收优惠政策有哪些?
公司实际缴纳注册资金需要缴纳哪些税
老师你看我做的工资拆分有什么问题
你好,请问一下餐饮连锁店的账好做吗,我准备接餐饮公司的账
老师周末好,打扰了,请问一下老师,公司对厂区,办公楼,厨房等维修应该计入什么科目?数额9万元,
朴老师:快账是做账软件,可以同时做好几个公司的账吗?每个公司只在这个软件里面做哪些账(手工做的凭证都要录入是吗?还有哪些需要做进去的?每个月14号之前做好了之后是给自己公司看的还是要上传到国家税务局
老师单选第一题,答案怎么没减分包款呢
老师,请问账套️什么
老师,两个公司都发工资,一个交五险,另一个交公积金正常吗?
这个人已经离职了,无法从他工资额里扣,老师,单位多补的这部分钱应该如何做账
借营业外支出、 贷其他应收款、个人负担的社保。
然后这个营业外支出汇算清缴需要调增。
老师,这笔钱已经收不回了,为什么还要计入其他应收款
收不回来的,又做了营业外支出,最终转到了营业外支出,不是吗?其他应收款没有余额了。
老师,个人的应该怎么做,平常都是计入管理费用,应付职工薪酬,其他应付款,您说的这个要怎么做账呢
借管理费用贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬, 其他应付款贷,银行 借营业外支出贷,其他应付款。 哪里不明白?哪个不明白?