借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保, 其他应收款个人负担的社保 贷银行存款

社保缴费基数上调,补缴的社保如何做账
老师,因为社保基数上调补缴的社保医保费怎么做账
老师因为社保基数调整,然后补缴的1月-7月社保要不要计提?然后要怎么做分录
老师,社保基数上调,补交1-6月份社保怎么做账务处理
老师,因为社保基数公司补缴的社保,怎么记账?补缴的属于个人和公司部分。
#提问#我们公司是从事餐厨废油回收的环保科技,然后租了一个场地把收回来的油放在储油罐里,然后也不涉及生产加工,就是看看拉回来的废油抽样检测合格了就可以卖出去了,那这个租金是计入销售费用还是主营业务成本呢?还有操作工就是负责把购进的废油倒出来放储油池或者把储油池的油抽出来装桶销售出去,他们对应的工资和社保,福利费等,可以计入库存商品科目吗?我们其实单纯的就是做贸易那种,但是他们也不是跑业务的销售人员
您好,老师,请问如果购买的设备20万进行自动化改造费用3.9万,中间加了一些配件进行改造,请问收取客户的钱开具发票的时候是开什么税收分类编码?谢谢
请问老师,去年把一笔500w理财金额录到应付账款里了,应该入到其他货币资金的,那么汇算清缴如果调整这笔金额,会不会预警?
这个月开具的销售发片,当月又红冲了,还需要结转成本吗?
公司开了一场招商会,收了费用一人99,其中一个人要求开发票,公司营业执照上倒是有 “会议及展览服务” 这个经营范围,发票能否开成 “会议费 ” 这个项目?
您好老师:签订的合同是5000吨,实际到货5665吨,合同需要补签吗?如果不补签合同有什么影响吗?
@朴老师,我想问下我们公司有个个人股东,要转让股权,转让给他配偶的话,需要缴纳税费么?0元转让
老师,人力资源公司工资就是成本。12月份暂估了。1月份我冲暂估了。汇算清缴是不是就不用管了,就这样就行了。
请问老师,公司装修,购买了一批办公桌,合计费用9万,是入固定资产还是可以直接费用?
小白求解,对方改成技术服务费合同是什么意思?6个点,本来是13%的购销合同,是为了避税吗?
这个人已经离职了,无法从他工资额里扣,老师,单位多补的这部分钱应该如何做账
借营业外支出、 贷其他应收款、个人负担的社保。
然后这个营业外支出汇算清缴需要调增。
老师,这笔钱已经收不回了,为什么还要计入其他应收款
收不回来的,又做了营业外支出,最终转到了营业外支出,不是吗?其他应收款没有余额了。
老师,个人的应该怎么做,平常都是计入管理费用,应付职工薪酬,其他应付款,您说的这个要怎么做账呢
借管理费用贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬, 其他应付款贷,银行 借营业外支出贷,其他应付款。 哪里不明白?哪个不明白?