您好 企业所得税也要补缴的话 可以在23年四季度更新 然后汇算清缴再更正么

老师,你好。 我22年3月份为小规模纳税人开具了140万3%工程专票,4月升为一般纳税人9%, 23年甲方要求把这140万3%的发票作废,重新按9个点开具。 我现在只能去更改22年增值税报表做退税处理,原本预交的缴纳企业所得也只能做退税处理。 今年退税风险是不是很大
我公司是小规模纳税人,这个月被税务稽查要求2023年1-4季度收入必须达到30万元以上,我按税务要求在电子税务局更改了申报,补交了增值税及附加税,并且更改了年度汇算清缴补交了企业所得税,象这种情况怎么做账务处理呢?
老师你好,公司小规模纳税人,科里主管部门要求我们补交23年增值税,(相应的税金及附加,所得税。增值税主表,财务报表年报一一修改)我们原先没达到起征点,现在要求我们达到起征点,我们得补20万的主营业务。收入,请问原来因没达到起征点,营业收入产生的税金转到营业外收入了,现在因有增值税了,营业外收入就冲减科目。如何做凭证。现在是否先调2三年的报表,后期在24年当期8月在做账
老师您好,小规模纳税人被稽查(原债务没有达到起征点,现科里要求按起征点补缴)补缴23年增值税。所得税,想问是否更改财务报表。增值税报表改23年4季度,所得税改23年年报,可是财务报表怎么更改。改完了,影响二四年,全得改。
老师您好,我们是销冠吗?纳税人销售眼镜商店,被管理科查23年有风险,调整了23年收入,补缴了增值税,所得税付家税也相应产生了税金滞纳金。调整了财务报表,增值税报表,年报收的税报表。请问我们23年账在1月初的时候已经装订完毕,报表都已经装订,现在因风险调控了这些报表增值税。请问需要改账吗?重新做凭证入到二三年再把账本都重新装订吗?还是指调表了,不用再调账了
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
老师,9月底之前我司收到1.2万的发票,但是本月对方又进行了部分红冲.冲掉了2000。但是在发票统计查询里面查不到这张发票啊!正常全部红冲会有的呀?
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
老师,母公司把种羊投资给子公司,双方公司该如何做账?
老师好,我公司小规模纳税人,和对方公司签的合同是软件及硬件安装服务费,总合同额51万,有7万左右的小零件,对方要求开发票,我选什么编码呢?,可以直接开服务费发票吗?
老师小规模公司在销售商品时如果对方没有付款是先欠款,那销售发票什么时候开好
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 那没有发票的就直接用收据那些下账可以吗 转账截图可以下账吗
培训机构的地址在哪里
老师我们公司,是跟这个人买水,然后个人,然后再去那个供水公司去。然后给我们开的发票,但是我们这个钱必须打给这个人。这种情况下,我们应该怎么办呀?
员工的报销款可以用别的发票来替代么
老师我没表达明白是吗,科里现在要求我们补交增值税,补营业收入20万。,增值税报表可以正常更改,可我不知道财务报表怎么改。所得税只是改年报,不用改季报。
就是要补20万的营业收入20万 没有任何成本费用可以扣除 对吧 那不需要改报表 汇算清缴纳税调增就可以了
成本也有变化,税金及附加也会有,因为有增值税它会产生税金及附加。主要是23年的账表,凭证都已经装订完,现在在线上网上改后期财务报表改完以后会影响二四年的财务报表。。也不知道以后咱们快上软件记账和这个我更改以后的报表要出入怎么填写
那就更正汇算清缴的申报表就可以了^_^收入调增 成本费用调减 然后用利润分配-未分配利润科目来做分录 就不用改报表 直接做在8月份帐里就可以了
老师您好,四季都。达到起征点了,交增值税了,那全年是不是就都不免增值税了,1~3季都没达到起征点增值税转到营业外收入,是不是还得转回来?因为第4季度达到起征点交增值税了
您的意思每个季度不含税销售额都达到30万了 是这个意思么
没有,老师是1~3季度都没达到起征点,实际上是一年都没达到起征点,但是科里现在要求我们补收入,所以我想在二三年四季里头去补收入,改23年当期的增值税报表和二三年的年报,但是财务报表我要是更改的话太麻烦了也不知道怎么能改明白
那可以把收入都弄在四季度申报增值税就可以了哈 税务没有要求每个季度都更正增值税申报表吧 财务报表不要更正 更正汇算清缴申报表 纳税调整 然后账做到今年8月