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老师,目前公司6月跟7月各有进项税额留底1.5万左右,如果我8月开票的话留底的税额是按多少算呢?,1.5万还是3万呢?还是说只看7月申报的增值税报表的那一栏期末留抵的税额就是截止到目前还可以抵扣的税额呢?

2024-08-27 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-27 09:21

你好,6月份加7月份的3万。

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快账用户3848 追问 2024-08-27 09:23

不是看截止到7月份申报表上的那个留底税额对吗?而是要看两个月累计加起来的税额。

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齐红老师 解答 2024-08-27 09:26

对的是的,是这个意思的

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快账用户3848 追问 2024-08-27 09:26

是要看这两个金额吗?

是要看这两个金额吗?
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齐红老师 解答 2024-08-27 09:27

不对 看期末留底 你这个15000在7月份已经抵扣了不是吗?6月份的在7月份抵扣了。

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快账用户3848 追问 2024-08-27 09:31

是的,也就是说我直接看报表期末留底

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齐红老师 解答 2024-08-27 09:33

是的对的是的对的。

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你好,6月份加7月份的3万。
2024-08-27
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2023-02-02
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2025-08-28
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2022-12-28
可以留着,以后抵扣没有时间限制,这个不用认证,你需要抵扣的时候再勾选认证就行。你也不用申报填写。
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