你好,6月份加7月份的3万。

留抵退税 老师4月初我们按照专管员老师的要求申请了留抵退税,退的就是我们3月增值税申报表期末留抵税额那一栏的金额,其实就是多出还未抵扣完的进项税额,我们也实际收到了这部分退税,那么我们是一般纳税人,我们可以享受进项加计10%,这部分退的进项税,我们已经收到了,还能在享受进项加计10%吗?还是说现在报4月的,对应退给我们的进项的10%要转出?谢谢
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师您好,我咨询增值税的问题。 本月(12月)发生销项税额9万,进项税额2万,所以本月销项大于进项,但是截至11月底,留抵的进项税额还有14万多。 请问老师: 1、本月账务处理怎么做?需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗?还是说什么都不写? 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税?如果需要缴纳,那留抵的那些税额怎么办?如果不需要缴纳,请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗? 谢谢老师,希望您不吝赐教,麻烦您了
老师,我们公司截止目前增值税还有3万多的留抵税额,是因为之前有一个月开错票但是没有多余发票红冲导致的,如果本月还没有抵扣完,后面该怎么处理
老师,我目前有两张进项票还没有抵扣,我可以留着以后抵扣吗,最多可以留到什么时候抵扣?这两张票是10月开的。像这种目前不抵扣的状态,要不要在进项申报表里面体现出来,比如:上期留底税额或者应抵扣税额合计本年累计这里面体现
老师好,请问下宁波市电子税务局中22年增值税纳税申报表错误 ,现在大数据跳出,可以修改的吗
查账征收的个体户,也正常做账,需要成本发票吗?
汽车维修公司给客户开票,对方单位名称可以填写车牌号吗
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2026汇算调增2025费用暂估,账面何时冲暂估,如果2025一直不来票何时冲
请问我补充申报23年的个人所得税,他还会把23年的个人所得税汇算清缴吗
老师,农产品收购企业收购稻草,收购是6免税,大多开出去是9%,如果想开13%的,怎么办
去一家一般纳税人整理旧账2018-2020年的账,需要注意什么?怎么整理啊
老师我们个体户前几天变成了公司现在有些事情没处理好还能变回来吗变成个体户吗
老师 ,我司现在开的数电发票,怎么给香港的公司开票呢
不是看截止到7月份申报表上的那个留底税额对吗?而是要看两个月累计加起来的税额。
对的是的,是这个意思的
是要看这两个金额吗?
不对 看期末留底 你这个15000在7月份已经抵扣了不是吗?6月份的在7月份抵扣了。
是的,也就是说我直接看报表期末留底
是的对的是的对的。