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老师,您好,请问下我们之前收了19800预收款,做的预收账款,还没开票的,后面这个软件交付给对方,使用了3个月,但不满意要退款,扣了1650元,实际退了18150元给客户,请问怎么做账呢?

2024-08-27 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-27 10:54

同学,你好 借:预收账款18150 贷:银行存款18150 借:预收账款1650 贷:主营业务收入

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同学,你好 借:预收账款18150 贷:银行存款18150 借:预收账款1650 贷:主营业务收入
2024-08-27
红冲分录如下: 借:预收账款 19800 贷:主营业务收入 19800 再借:主营业务成本 贷:库存商品/相关成本 接着,处理违约金: 借:主营业务收入 3960 贷:预收账款 3960 最后,开具红字发票调整账务。
2024-09-20
学员你好,预收款贷方就是表示还有货款没有收回来,你可以查一下是否客户扣的押金做到其他应收款等科目了 。这个要根据明细一笔一笔查才能查出来
2022-01-10
您好,这个就大方给客户业务员,入销售费用-佣金,年度汇算清缴时纳税调增,这个没有发票不能税前扣除
2023-05-08
您好,红字冲回营业外收入10
2022-04-12
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