同学,你好 借:银行存款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费 负数
老师,收入做账我做的借:库存现金贷主营业务收入 应交税费-销项税,当时银行流水没打印出来,我就做了申报了,现在银行流水送来了,我该怎么把现金冲了做应收帐款然后在专为银行存款呢
以前年度收到银行借款 以前是公司老板娘做做流水账 所以后来用了财务软件 这一笔借款也一直没有做进去 现在还款了 借款科目上没有金额可冲 这个怎么处理呀
老师:我们公司19年开了一张3000元的发票,然后20年说收到现金了,于是用现金去存入银行,21年这笔钱银行账户收到了,我该怎么调整?这个开票项目是甲借我们资质来的,后来他说他收到现金了,为了做平帐我们老板让我现金存入银行的。
老师,这边代账公司有一家小规模,之前的会计没有录凭证,只是申报。然后前几年的银行流水有无票收入,我现在做账做的预收账款,现在做到24年预收账款有30万了,请问这个问题怎么处理比较好?
老师,21年时,没有银行流水,然后做了无票收入,借库存现金58万,到了22年它流水来了,然后做了借 银行存款58万,现在24年了,我怎么把之前做的无票收入冲了?它收入咋冲
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
我现在银行余额是定的 不能动了
同学,你好 那你为什么要冲无票收入??不是收入退回吗?
法人意思是21年给他收入没做对 因为21年本来就没收入
同学,你好 因为21年本来就没收入,那你库存现金、银行存款,从哪里来的?