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专票上月已抵扣,本月发票冲红,重开怎么做会计分录啊?就开票名称变了,什么都没变。

2024-08-27 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-27 14:27

借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户1480 追问 2024-08-27 14:38

6月收到专票进项抵扣,7月税务核查不能抵扣,对方就把发票冲红,我们补交了税款,8月对方重新开专票,我们进项做留抵了,这个会计分录怎么做啊?准备一次性做到8月里面

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齐红老师 解答 2024-08-27 14:43

先做前边那笔红冲的分录,取得发票后正常做账

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借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2024-08-27
你好 被对方红冲的时候,借:应付账款等科目,贷:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额) 重新取得专用发票的时候,借:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款等科目
2024-08-01
是你收到的,还是开出去的?
2024-12-11
你好,对你单位没有影响的,他这个第一份就应该转出
2022-07-07
对方红冲发票,我方已认证,我方会开具红字发票信息表,视同上次抵扣的货物退货,所以你会做一个退货的凭证,再做一个正常采购入库的凭证。
2020-09-24
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