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你好,老师。有一张进项发哦税是28000,但是这个月销项发票税16500.那这个增值税纳税申报表怎么报

2024-08-27 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-27 15:28

你好!这个你正常填啊。有多少收入,然后税率是多少,填入对应销项,附表一。 进项就是附表二

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快账用户6353 追问 2024-08-27 15:36

那进项发票附表二里面是不是一部分填写到第二栏本期申报抵扣,剩余一部分是不是填写到第26栏本期认证且本期未申报抵扣的。一张进项发票可以这样填写吗

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齐红老师 解答 2024-08-27 15:38

你好!第26栏本期认证且本期未申报抵扣的,这个一般是不用填。当期认证基本上当期就要抵扣

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快账用户6353 追问 2024-08-27 15:39

但是我们不想做未开票收入,还不想退税

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齐红老师 解答 2024-08-27 15:40

你好!你留底就行了

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快账用户6353 追问 2024-08-27 16:05

那就是这个月不用交税了,可以留底吗

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齐红老师 解答 2024-08-27 16:05

你好!可以的,可以留底

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快账用户6353 追问 2024-08-27 16:09

那还用做账吗?

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齐红老师 解答 2024-08-27 16:10

你好!这个不需要单独做账

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你好!这个你正常填啊。有多少收入,然后税率是多少,填入对应销项,附表一。 进项就是附表二
2024-08-27
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-11-07
您好,这个可能是系统的原因,先不管
2025-10-17
还是按原来的数据申报,4月开了负数后会减少4月的销售额和销项
2022-04-02
是暂时不抵扣,还是以后都不抵扣了
2023-10-10
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