你好长期租赁费才可以的

老师好,我在一家酒店上班,酒店一直开的是住宿发票,上一季度我们酒店被征用使用,我们为承包者开具了经营租赁*场地使用费发票。那么本月我报上季度的申报表怎么申报?尤其是城镇土地使用税怎么申报?
我们酒店接了一个团,住宿加餐饮,但餐饮是宴会厅吃,宴会厅跟我们不是一个公司。对方要求住宿跟餐饮都开我们的发票,钱也都打给我们,宴会厅在开餐饮发票给我们,我们在把用餐钱打给他们可以吗?
老师,我们属于非学历教育培训公司,接了个农业培训项目,培训场地是在酒店里,涉及到用餐、住宿等费用,会议室可以免费使用,请问一下培训期间发生的餐费住宿费是直接计入管理费用会议费呢?还是说直接计入主营业务成本?
邀请合作方和我们一起开会,所支出的餐饮,住宿,以及酒店会议室的费用,应该计入什么费用?
我们单位开了一个培训班,使用的酒店的餐饮,住宿和场地,我们使用酒店的场地给我们开什么明细合适的
当年存在固定资产出售的情况下,1,固定资产的账载金额中原值是写年末科目余额表上的固定资产还是出售前的所有资产填写 2,本年累计折旧账载金额是按照科目余额表上的本年累计贷方填写,还是需要剔除已出售的固定资产在本年折旧的额度,3,累计折旧账载金额如何填写
老师,请问项目补贴算不算在工资薪金所得的?
一般纳税人,收到电子发票(铁路电子客票),可抵扣……这是怎么使用的……直接勾选抵扣吗?填写报表有什么不一样吗?
老师,有餐饮行业面试会计的笔试题目吗?
老师,我想咨询下,我有个公司要注销了,但是这个公司是从别人手里收购过来的,那个法人也因为范了事被关了,现在要注销,税务局让把往来都清0,但是预付账款下的一个单位有33万在借方,我也联系不到对方,这怎么清0
找朴老师解决一下问题,谢~ 有了解过企业年金吗? 这个是跟社保一样的吗?个人及公司各要承担多少,也是做账做入应付职工薪酬吗
老师,您好,我们新注册了个公司,个人所得税的认定有效期起是26年5月1号,是不是4月的个税就不用报了
老师,所得税汇算清缴,销售费用里的招待费也是需要按照60% 抵扣 40%调增的吧
补缴以前年度的房产税,记账时直接计入税金及附加了,以前年度的所得税汇算清缴没有做更正,在今年的所得税汇算清缴时把补缴的以前年度房产税调增可以吗?
补缴以前年度的房产税,在本年度所得税汇算清缴时需要调增吗?以前年度的可以税前扣除?
就使用了两天的会议室,酒店方面给我们开什么发票明细合适呢
场地租赁费,不管几天,一样的
开活动服务费可以吗?
不可以,租赁费时5%或者9%,