当您已经认证完进项发票,但对方冲红了,您需要进行以下处理: 1.您需要在增值税发票综合服务平台中,将对应的红字发票信息进行下载。 2.依据红字发票信息,做进项税额转出处理。 3.在账务处理上,做相应的红字分录冲减原进项税额相关的会计科目。 例如: 借:原材料 / 库存商品等(红字) 应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)(蓝字) 贷:应付账款等(红字)
老师,有个问题咨询一下,我司这个月冲红了一份已认证的进项发票,并且收到销售方开具的红字发票跟蓝字发票了,我收到这两份发票要怎么做账呢
老师,请问一下,我有一张进项发票,我勾选认证了,现在对方数说开错了,我现在怎么处理呢,是我这边要红冲吧,怎么红冲
老师,我咨询一下,就是进项发票的开户行开错了并且已经认证,我做红冲的会计分录怎么处理作为购买方的处理
老师 我方将下图发票认证了 但是对方将红框里面做了退货红冲处理 我该怎样操作
你好,我想问一下,有个发票认证完了,发现开错了,对方给红冲了,我现在也拿到正确的了,我怎么做进项税额转出啊,怎么做分录啊
老师,24年申报工资总额350824,全年销售额757505.4元,业务招待费可以申报多少抵扣企业所得税,税务要求调增2242.48要怎么填表啊
客户预付货款,后来不想交了,需要退款,该怎么账务处理呢?可以从对公账户支出不?
老师请问,向银行贷款利息支出,企业所得税汇算清缴,填写在财务费用-利息支出,这栏,还是财务费用—其他支出这栏
老师您好,24年末先取得发票,25年初结转成本的情况,是发票金额>成本费用,还是成本费用>发票金额。
我公司22年享受了固定资产一次扣除,24年又处置了该设备,纳税调增的那部分是在资产损失表上体现还是在资产折旧摊销表上体现呢,如何填列
老师,我们这边有一个去年注册的公司,一直没有营业,现在老板又准备把这个公司注销;营业执照注销是不是要在信用系统先公示啊?
老师您好,24年末发票取得在前,25年初生产产品并转成本,这样会导致24年度汇算清缴时成本费用大于发票金额吗?
老师,您好,我们是外贸公司,国外有很多个人客户。我们和他们签合同,他们用个人卡给我们付款。我们可以申请退税吗?
增加广告发布经营范围,需要什么资质吗?
老师,业务招待费汇算清缴时只能税前扣除百分之多少的呢?要调增百分之多少?
老师,我这种情况报税时是要自己填进项税额转出吗,还是系统自动带出来
同学你好 通常系统不会自动带出进项税额转出的数据,需要您自己填写。
好的,谢谢老师
满意请给红五星好评,谢谢