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老师你好,5月收入发票多开了一张,未做废,也未入账,7月冲红的发票,怎么做分录呢,销售发票

2024-08-28 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-28 15:05

正常的5月正常做那个多开的分录,7月原分录红冲

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快账用户9947 追问 2024-08-28 15:08

谢谢老师,明白了

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齐红老师 解答 2024-08-28 15:09

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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快账用户9947 追问 2024-08-28 15:17

老师5月补一笔,7月这样冲一笔哈

老师5月补一笔,7月这样冲一笔哈
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齐红老师 解答 2024-08-28 15:17

是的,分录就是那样子的,只是金额一正一负

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快账用户9947 追问 2024-08-28 15:18

明白了,谢谢老师了

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齐红老师 解答 2024-08-28 15:18

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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正常的5月正常做那个多开的分录,7月原分录红冲
2024-08-28
你好!5月的结转的成本,也红字冲减了。
2024-08-15
借,应收账款负数,贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
2024-07-30
六月借应收账款贷主营业务收入应交税费 借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-06-03
你好,是、对,8月份成本也要冲红的
2020-09-12
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