
老师,想问问,老板这边有两家公司:A公司和B公司。员工甲挂在B公司名下,个税也在B公司申报,但是今年1月和2月,甲为了A公司的项目出差,拿回来的住宿发票和餐饮票开了A公司的名称,这样差旅费可以怎么给他报?
老师,员工去外地培训产生的所有费用都入职工教育经费,但是报销单上门的用途写的是差旅住宿费-房租,这个影不影响呢?还是照常入职工教育经费吗?
老师,公司花钱给研发部上了培训费,收到对方专票 不含税1553.4元,税额46.6元。我写分录的时候是 借:研发支出-费用化支出-培训费1553.4 应交税费-应交增值税-进项 46.6 贷:应付职工薪酬-职工教育经费 1600 这样对吗?是否要把进项税也写上去啊?
老师好,我公司员工出差的差旅费包含了过路费油费住宿费,这些都有发票,但是餐补每人每天50元,这个没有发票,是否可以入账,作为所得税税前扣除的费用,不需要年底汇算清缴调增?
老师,员工去外地培训,高铁票和住宿费可以进职工教育经费吗?主要是今年公司的差旅费额度用完了,报不了差旅费
公司股权转让,股东A和B资本已全部实缴到位,现在AB要把全部股权转给C,其中AC转让是直系亲属无任何费用;BC转让,转让价高于B的实缴资本且BC涉及印花税个税,请问公司的账务要怎么处理
企业所得税申报附报事项的已计入成本费用的职工薪酬,实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填写
外出学习培训高铁费计入职工教育经费还是差旅费?
老师购买厂房时的评估费怎么入账呢
老师,请问如果是小规模酒店,是不是只报国税局开票数据?
我们是浙江省宁波市纯外贸出口企业,6月份电子税务局里申报了出口退税,那出口退税分录要怎么写
调帐的时发现其他应收款还挂着200多万,这要怎么填,当初是直接从其他应收调到实收资本的,但是我有利润,这个注销清算要怎么办
请问家具公司,销售收入对应的印花税报承揽合同还是买卖合同
进项大于销项月末需要做结转吗?该怎么做
社保医保,个人部分也是公司支?付,申报个税时要填写个人部分吗