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老师 公司的往来款挂了很多 老板要求平掉账务 这个怎么做分录 需要哪些证据怎么处理呢

2024-08-29 08:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-29 08:08

你好,是应收还是应付款项?

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快账用户9347 追问 2024-08-29 08:27

我们是小型民营企业 往来很混乱 老师 先是应付吧 收到很多发票 没有走流水

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齐红老师 解答 2024-08-29 08:28

负债没发票就根据业务情况计入损益科目,汇算清缴纳税调增

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快账用户9347 追问 2024-08-29 08:58

直接计入 借营业外收入 贷应付账款 不通过计提坏账准备可以不

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齐红老师 解答 2024-08-29 09:08

没问题,负债不需要计提坏账

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你好,是应收还是应付款项?
2024-08-29
要消除公司多年的往来账,以下是一些常见的处理方法: 1.核实账目:首先,对所有的往来账款进行仔细核实和梳理,确保账目准确无误。检查相关的合同、凭证、对账单等资料。 2.催收账款:对于应收账款,积极与欠款方联系,催收款项。可以通过电话、邮件、函件等方式进行沟通。 3.债务豁免:如果某些应收账款确实无法收回,可以考虑与欠款方协商债务豁免,但需要按照相关规定进行会计处理和税务申报。 4.清偿债务:对于应付账款,及时安排资金进行清偿。 5.账务调整:对于确实无法收回的应收账款,经过审批后,确认为坏账损失,进行坏账核销处理。对于无需支付的应付账款,经审批后,转入营业外收入。 6.内部审批:所有的往来账处理都需要经过严格的内部审批流程,确保处理的合法性和合规性。 7.保留相关证据:在处理往来账的过程中,要妥善保存所有的相关文件和证据,以备日后审计或检查。
2024-08-21
你好同学 借:应付账款 贷:其他应付款-老板 附一个老板代付的说明。然后计入其他应付款就可以
2024-03-27
你好,还款的时候一般有银行账单就可以了。 是的年,年底了最好是把钱还回来先清理掉。
2024-12-26
同学,你好 应收、应付互冲
2024-02-19
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