同学,你好 应收、应付互冲

老师,请问,就账上挂着应付账款已经很多年没有往来业务了,这个要做转销处理,这个情况说明怎么写啊??,
老师,请问公司有些供应商和客户现在已经没有往来的,但是账上还挂有很多款项,金额有些二三十万的,这些需要怎么处理呢
老师请问,刚从外帐接回账务,发现他们挂了很多往来账款没清,但是这些账务已经走私账清掉了,这些系统上的怎么做账务处理?
以前公司账务外包,现在账务收回来自己做,发现外包挂了很多往来,因为只有一个期末余额,不方便查询具体明细,但是这些往来都是实际中已经结清了的。可以把这些余额直接作为坏账损失/营业外收入处理吗?
老师,刚接手这家公司发现 它报表上得其他应付款 应付账款 存货 都很大 (拒了解这些业务都是假得) 这些长期挂账得科目 要怎么对冲掉或者处理
老师可以举例一下吗?
同学,你好 借:预付账款 贷:应收账款
可是我这挂的都是应付账款
借:应付账款 贷:应收账款
我这都是供应商的应付,没有应收呀
同学,你好 那就是你冲不了是吗?
是的,没有应收款项可冲
同学,你好 借:应付账款 贷:库存现金 如果不用库存现金,就用营业外收入
那老师,如果我借应付,贷其他应付款(欠老板钱)这样行吗,因为我看后面其他应付款借方余额老板的有余额
同学,你好 嗯嗯,可以的