你好!可以抵扣。你们计入管理费用=服务费

老师你好,想问一下,现在遇到一个问题,是我们的一个项目,给一个公司做,然后那个公司开票给业主那边的话,是开的是普票,但是现在业主打钱给他们之后,我们想向他们那个拿钱,然后他们要,我们开专票给他们公司,这样 的要求可以吗?
老师,您好,请教一个问题,就是一个项目是节能服务项目,享受增值税免税和所得税三免三减半,然后我们员工去这个项目出差产生的住宿费,我入什么科目,增值税可以抵扣吗?
您好,我们公司抵扣了一张审计费用发票,后来需要冲红,销售方那边也已经开来了红字发票。然后我去“增值税发票选择确认平台”,弹出了下面的截图,请问老师,这是要我做什么呢?
老师你好,我想问一下就是嗯公司租了法人的车,然后法人开着车,然后那个给撞车了,车需要维修,然后产生了维修费,然后法人付了这个维修费了,然后然后这个修车方也开开给公司发票了,就是公司先欠的这个法人的钱可以吗?等回头公司有了收入再还给法人这个付的这个租车费可以吗?
老师,你好,我们是一家物流公司,然后现在另外一家物流公司一辆车过户到我们公司名下,开了专票给我们,我们实际上是不需要支付这个发票金额给他们的,因为这个车只是挂靠在我们公司,为了办运输许可证,那现在我要怎么入账呢
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
好的,老师,我还想问一下,就是我们老板把钱转给了采购,让采购把钱转进公户,这个有什么风险吗?
你好!这个没什么关系的了
就是可以这样转,那做账怎么做呢?
你好!老板这个钱是怎么来的呃,是公司的货款吗?
不是,算老板借给公司的钱吧!
你好!这个写个借条就行
就是老板写借条吧!
你好!是公司写借条,欠老板的钱
然后不是让采购转到公户吗?应该不是采购写借条吧?
你好!不是,是找法人借的钱。存现金就行
存现金是啥意思啊?
您好!让采购存现金进去,不要从采购个人账户转
假如从采购个人账号转了,有什么后果吗?
你好,那就是公司和采购的关系了,跟法人无关了
那就是采购借给公司的钱了吧!
你好!是的,就是这样理解