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去年支付装修费到今年才收到发票,但是已经开始摊销了,应该怎么处理分录

2024-08-29 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-29 11:21

您好, 把去年的摊销做负数分录,再做正数分录就可以,

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快账用户8535 追问 2024-08-29 11:23

可以发下怎么写吗老师

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齐红老师 解答 2024-08-29 11:24

借:长期待摊费用-
贷:其他应付账款-
再正数分录

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快账用户8535 追问 2024-08-29 11:30

老师 请问下如果没收到发票可以挂在预付账款里不进行摊销 是不是只有等收到发票在进行摊销

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齐红老师 解答 2024-08-29 11:32

是的,是的,就是这样的

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您好, 把去年的摊销做负数分录,再做正数分录就可以,
2024-08-29
你好,去年有没有暂估入账计入费用?
2023-04-12
你好,六月份开始分摊他的
2023-12-11
你这个装修完工做长期待摊费用,次月开始的摊销,先按合同这个先开始做长期待摊费用,次月开始摊销,后续根据发票再调整
2019-12-05
那你今年的话,就是借某某某成本贷,长期待摊费。
2021-04-16
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