您好,借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (或分录反方向)

你好 我们账上有一辆车 已经折旧完了 原值359464.66元 累计折旧338995.14元 净残值为10783.94元 现在卖给了别人 卖了15万(不含税132743.36 税额17256.64) 会计账务处理分录怎么做
你好老师 小规模公司购的床已经提完折旧了有净残值,现在给卖了怎么做会计分录
你好老师小规模公司固定资产折旧已经计提完了固定资产金额是16000元 净残值是165元 现在给给卖了收入是1000元这么做会计分录
你好老师 小规模公司 购买冰柜3200元,累计折旧3040元,净资产是160元已经折旧完了。现在卖了500元怎么做会计分录
你好老师 小规模公司购床16000元,累计折旧是15200元净残值是800元,已经折旧完成。现在处理床1000元现金 不考虑增值税及其它 ,怎么做分录
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
那计提时剩的净残值怎么办
您好,净残值体现在 固定资产清理 里
你好老师比如净残值剩165元 处理床是 500元怎么做这个会计分录全部
您好,原值和累计折旧多少要告诉一下 借:固定资产清理 165 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 500 贷:固定资产清理 500/1.01 应交税费——应交增值税 500/1..01*1% 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 500/1.01-165 贷:资产处置损益 500/1.01-165
比如不考虑增长税500-165=335那这个335元就是资产处置损益就是335了是吗
您好,是的,是这么理解的
你好老师 余额转到资产处置损益就不用管了不用在做账务处理了
比如床的原值是16000元,累计折旧是15835元,净残值是165元怎么做会计分录
您好,要处理的,上面分录科目都写了 借:固定资产清理 165 累计折旧 15835 贷:固定资产 16000 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 500 贷:固定资产清理 500/1.01 应交税费——应交增值税 500/1..01*1% 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 500/1.01-165 贷:资产处置损益 500/1.01-165
原值和累计折旧不用管就行是吗?
您好,不是结转到 固定资产清理么,
您好,结转后,我们账上这2个科目余额为0了