你好!处理这个床的会计分录可以这样做: 借:银行存款 1000元 累计折旧 15200元 贷:固定资产原值 16000元 营业外收入 200元 这样的分录反映了床的出售情况,同时处理了原值和累计折旧,最后因为销售价格高于净残值,所以还有200元的营业外收入。
小规模纳税人.公司经核查固定资产发现实物不存在的固定资产金额为50000元,已提完累计折旧,也无残值,现在需要进行报废处理,请问各位老师我需要如何操作会计分录,我是新学员谢谢老师的指导,每一步的分录越详细越好
你好老师小规模公司固定资产折旧已经计提完了固定资产金额是16000元 净残值是165元 现在给给卖了收入是1000元这么做会计分录
你好老师 小规模公司 购买冰柜3200元,累计折旧3040元,净资产是160元已经折旧完了。现在卖了500元怎么做会计分录
你好老师 小规模公司购床16000元,累计折旧是15200元净残值是800元,已经折旧完成。现在处理床1000元现金 不考虑增值税及其它 ,怎么做分录
你好老师 小规模公司 固定资产冰柜购买3200元,净资产80元,已经折旧完了。现在处理了200元,实际收入到手是200现金,不考虑税费等怎么做会计分录
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
老师您好,请问那个残保金咋交的,比如说我们公司现在150个人,如果说按照1.5%的比例,残疾人安排残疾人的话,他大概需要三个人,如果没有这三个残疾人的话。他那个残保金怎么计算?他是按照就是说全年所有员工工资的员工工资,然后按照比例,就是按照那个税费率。交那个参保金,还是说按照这3个人乘以他那个平均工资来交的?那个参保金到底是按什么交的?
老师我在打扰你一下,就是比如说这个微信支付凭证是小A付的款!!!小B现金给了小A……那我们做账时候其他应付款后面可以直接跟着小B吗?并且附件直接附当时小A这个支付的微信凭证行不行
你好 床已经折旧完了年限了 也不用了一直放着是不是不用做会计分录
即使床已经完全折旧且不再使用,如果你决定处理这个床(比如出售或报废),仍需要做相应的会计分录来反映这一经济活动。如果不处理,不动它,就不需要做新的分录。不过,如果出售或报废,就需要按照之前提到的方法记录。
报废怎么处理会计分录
报废固定资产时,会计分录如下: 借:累计折旧 15200元 贷:固定资产原值 16000元 借:营业外支出 800元 这样的分录反映了固定资产的报废,处理了其原值和累计折旧,并记录了因报废产生的损失。