收入最好不要暂估你实际发生了多少。因为你收入,他是在确认的情况下才能确认收入。你不知道的金额的情况下,最好不要做。让你直接在2月份做银行存款30就行,其他的不用做。
#提问# 12月因为没有收到供应商开及时开过来的发票, 做了一笔暂估入库的分录, 分录是这样的 : 借 :库存商品 贷:预付账款(因为之前有预付款,直接冲掉预付款) 想问 1、 我暂估入库的时候,借方没有做进项税额 ,这样可以吗? 2、 我2021年1月份收到发票了,也认证了 。跨年度了的正确分录怎么做呢? 麻烦老师能给出具体的分录,谢谢
老师您好,咨询您个问题 问题描述:我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万,当时暂估分录是: 借:库存商品 50万 贷:应付账款-暂估入库 50万 (暂估后面也没有具体的公司名字) 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计,他说账上没有成本可结转了,所以才暂估的,说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后,会计分录是这样做的(比如取得10万的发票): 借:库存商品 10万(红字) 贷:应付账款-暂估入库 10万(红字) 借:库存商品 10万(篮字) 贷:其他应收款--老板 10万(账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款,这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了,但是当时没有冲账,老板说以后找发票冲)。
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
老师,晚上好,我想问一下,上个月暂估成本75万,我这个月收到成本发票9万多?但是是我公司给另一个公司付了9万多的咨询费,咨询服务费是我公司的主营业务收入,我给对方公司付了9万多的咨询费费用,收到了对方公司给我公司开的发票,请问,这笔钱我能不能做上个月暂估成本的回冲,我的会计分录是(1)支付服务费,借方:管理费用咨询费9万,贷方:银行存款:9万,(2步)冲回上月暂估成本借:应付账款暂75万估,贷:主营业务成本75万(3步)借:主营业务成本9万贷应付账款xxx公司9万 麻烦老师帮我看看对不对
已知 1月暂估 20万 2月暂估 25万 2月银行实际收入 30万(包含1月暂估的实际确认了) 2月的收入分录怎么做呢,一月有一个借应收账款,贷主营业务收入-暂估的分录 不考虑稅
灵活就业人员,建筑劳务公司,人员流动性大,要强制交社保吗?
老师,请问应付账款供应商下面除了设立暂估外,还要设立什么科目
老师,我们账户没有钱,现在要给员工发工资,可以股东放进去账户实收资本,然后用实收资本给员工发工资吗@董孝彬老师,我要怎么做分录呢?还是把股东的钱放到其他应付款里
老师,工资综合所得申报。6月员工没人了,老板在另一个公司申报了工资,我7月还需要申报人吗?
财税2016,12号公告说的是一税减半,两税减免吗
SUNIFS函数设置了一行公式,怎么快速填充下面行也用同样公式?
请问健身房的主营业务收入如何确认
老师,请问一下,我们公司的开出去的发票,跟开进来的发票,都跟入库单出库单不是一致的,因为啥?这又有什么关系呢?
老师,请问应付账款供应商下面要设暂估吗,有时侯发票没来,怎么入账
老师外贸我们是企业出口退税,2024年1月份的报关单未申报退税,现在要在中天易税云平台确认,2024这份报关单,对应的进项做了退税勾选,2月份做的退税申报。但是没退税,如果放弃退这笔税,在中天易税怎么操作。
因为是电商,实际已经提供服务了啊,只是收款需要周期。核算准确要确认在途吧。如果要做是不是做相反分录就可以了呢
那你应该是无票收入借其他货币资金20 贷主营业务收入, 二月份借其他货币资金250,000 贷主营业务收入 借银行存款30,销售费用服务 贷其他货币资金
不是无票 是钱没到账
借其他货币资金20 贷主营业务收入, 二月份借其他货币资金250,000 贷主营业务收入 借银行存款30,销售费用服务 贷其他货币资金 这个就可以了