您好,这个计入业务招待费里面

NQA认证审核老师来访的火车票我们报销,是做招待费还是差旅费啊,还是怎么做呢
邀请的专家来我司处理业务的火车票,是入主营业务成本的差旅费,还是入招待费呢?
我们公司跟一些人签了劳务合同,这些人出差的机票费等计入差旅费还是业务招待费呢
老师 ,客户的差旅费在我们单位报销 并提供了火车票等 我是计入差旅费还是业务招待费呢
老师我们给客户定制了一批差旅费报销指南是开设计服务*差旅费报销指南还是开印刷品*差旅费报销指南?
老师,单位是体检中心,买了台多普勒机子3万,在用友T6入库后给到检线出库了, 这用友t 6当中,如果入库到供应链里边儿,出库的话,他一般都进入到主营业务成本了,但是这固定资产也不能进入成本呀?请问这15当中是如何操作的?
老师,全年一次性奖金合并和单独,是怎么申报,单独就放在全年一次性报,合并就放在工资薪金里报,是这个意思吗
老师,平台收入50元,实际结账49.5元,手续费没有发票,请问可以以实际收到的49.5元确定收入吗?
老师 固定资产建造期间因安全事故连续停工4个月的借款费用应记入什么科目
老师 你好 我公司是充电桩销售 有时有的客户需要安装 我们承包充电服务站的建筑施工和销售 这样开具发票要怎么处理 商品销售和施工安装能准确区分 出金额 销售商品按13% 建筑施工按9%开么
老师您好,公司在25年12月签订租房合同,3年每年3万元。12月支付了3万元。我现在报印花税,是按9万元还是3万元报呢?谢谢
开票项目名称可以这样 其他食品 零食
不含税价格怎么计算、开票金额合税率有
老师您好,公司要年度审计,有项目,合同400万,毛利就6个点,这个是真实的项目情况的。会被审计问什么吗?要不要调整呢?
老师,甲公司10月销售张三货物普票45000元,13%税率,11月开红票冲10月发票,然后重开13%专票,那么11月份不用做账吧?
为什么不可以计入差旅费
因为这个不是公司的员工呀,而且这个也是不可以抵进项的
好的 那就计入业务招待费 然后 有发票的话可以税前扣除是吧
是的,这个是限额抵扣的