您好,这个的话是可以8月补提的,补提一笔折旧在做账,这个就行
老师您好!公司8月份购买的固定资产次月9月份才收到发票入账,因此刚刚启用了我们学堂快账软件里的固定资产模块,初始化以后可以从固定资产列表里面显示我录入的资产信息,当我点“计提折旧”时跳转信息又显示“有数据,部分未生成凭证”是什么意思啊?是我固定资产信息录入有问题还是要到下个月系统自动计提折旧后才会有显示?还有这个折旧计提以后是系统自动转入总账还是要单独在总帐里面录入计提折旧的分录呢?
老师好!我这里有一个公司,很早以前买的东西,我是2020年12月份接手的会计,我接手之前就没有再计提折旧了,我接手之后也没有计提,其实早已经到了报废的时间了,我现在想报废,应该走什么手续呢?还有,账务怎么处理呢(钱倒是也不多,还有7000多元的固定资产)
老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师,请问分公司也是有自己的纳税识别号吧?不会因为分公司是否是独立核算而不同吧?
老师,我手上有家养老院的公司,现在有没有免税的政策啥的?
挂靠老板打了一笔往来款给公司,是不是到时候我们要从公帐还给他,可以叫挂靠老板打到私账吗?
请问我的资产负债表是平的,但是资产负债表的勾稽关系和利润表是对不上数的,这个要从哪里检查?
通过人力资源介绍的临时工怎么做账?公司直接打款给人力资源,人力资源开发票给我们。主要人员是操作工,具体分录怎么做?需代扣个税吗?
老师。您好!公司为小规模纳税人,想招一个做账会计。面试的时候需要怎么问,才不踩雷。谢谢
老师你好,我是这个月勾选了2024年4月-2025年5月的未抵扣的进项税。然后我现在更正申报2024年12月的税,发现没有克抵扣的进项税?
老师好,我司现有人员35人,平均人员工资每人每月7000元,请问我司要招多少个残疾人才能免交残疾人保障金,
公司股东打投资款,印花税的一年申报一次,还是季度申报一次(小规模)
这个月已经申报完了,今天能再开票吗
技术说可以补提7月份折旧,但是只能生成在8月份的凭证里面,之后结8月份的账 ,老师这样操作呗?
嗯对,是可以操作的,这个没错