您好,这个的话是可以8月补提的,补提一笔折旧在做账,这个就行
老师您好!公司8月份购买的固定资产次月9月份才收到发票入账,因此刚刚启用了我们学堂快账软件里的固定资产模块,初始化以后可以从固定资产列表里面显示我录入的资产信息,当我点“计提折旧”时跳转信息又显示“有数据,部分未生成凭证”是什么意思啊?是我固定资产信息录入有问题还是要到下个月系统自动计提折旧后才会有显示?还有这个折旧计提以后是系统自动转入总账还是要单独在总帐里面录入计提折旧的分录呢?
老师好!我这里有一个公司,很早以前买的东西,我是2020年12月份接手的会计,我接手之前就没有再计提折旧了,我接手之后也没有计提,其实早已经到了报废的时间了,我现在想报废,应该走什么手续呢?还有,账务怎么处理呢(钱倒是也不多,还有7000多元的固定资产)
老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师,个税是本月申报上月的吧,就是9月15之前申报的是所属期为8月个税对吧
老师您好,请问公司卖二手车需要开发票吗,有一张二手车销售统一发票。这个发票是我们公司开的吗还是二手车开啊
老师,请问营业执照的注册地址更换流程有吗?
请问一下老师,老板是归属于管理人员的,但是业务都是老板去谈的,去办业务的业务招待费、交通费、差旅费是归属管理费用还是营业费用
老师,想问问,入职公司主要是为了社保,社保个人承担2000,工资到手几十块可以吗,会有问题吗,
个人申请开劳务发票,需要带什么资料?
老师您好,我24年12月确认了未开票收入,然后我25年的8月开票了,然后冲红了未开票收入,账上我是这么做的,但是我发现我这样做之后我的电子税务局统计出来的数据和我账面上科目余额表上的收入的数字不一样
老师,A公司有30多家代销公司,这些公司卖给消费者,收款是A公司二维码收款,收取1%手续费,该怎么做账
我们厂的食堂承包给一个个体工商户,我们8月份餐费是10万元,食堂产生的电费是3000元,我们给食堂结账要扣除这个餐费才打款给他。我们要求食堂开票应该开10万元还是97000元?
老师好!我们公司是一家园林花卉公司,年营业额1000万左右,员工100人以下,应归属于小微企业吗?
技术说可以补提7月份折旧,但是只能生成在8月份的凭证里面,之后结8月份的账 ,老师这样操作呗?
嗯对,是可以操作的,这个没错