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老师您好上月增值税进项税额借方有余额我没看,导致销项没有抵扣进项,多交了增值税老师怎么办呀

2024-09-03 19:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-03 19:50

老师,别急,先核对下账目。发现多缴,赶紧去税务局申请退税或调整申报。记得保留好凭证,沟通清楚原因。

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快账用户5273 追问 2024-09-03 20:41

老师那就是要退税了,退税好怕税务查账啊?

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齐红老师 解答 2024-09-03 20:43

放心,合理退税不是偷税漏税。提供真实凭证,按流程来就好。税务局有专人审核,合规没问题。别担心,正常操作就行。

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快账用户5273 追问 2024-09-04 00:35

老师这一笔退税的话税务会不会查以前的账呀,再牵扯出其他问题可就麻烦了,企业肯定不是百分百合规的

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齐红老师 解答 2024-09-04 00:39

退税审核主要针对本次申请,合规操作没问题。过往账目除非有明确违规,否则一般不会追溯。保持账目清晰,合理申请即可。

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老师,别急,先核对下账目。发现多缴,赶紧去税务局申请退税或调整申报。记得保留好凭证,沟通清楚原因。
2024-09-03
可直接在本月进行增值税结转
2023-08-04
借应交税费进项 贷应交税费待抵扣
2022-06-08
你好;  你认证了做  借进项税 贷   应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额 ; 然后月末结转   借销项税 ;  应交税费- 应交增值税-转出未交增值税 贷     进项税。  这样就留抵了   
2022-06-08
您好,为什么进项税贷方负数?应当是借方正数,您的进项税是否能区分简易计税?
2023-04-08
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