借管理费用-业务招待费 贷库存现金/银行存款

收到代理记账费普票怎么记凭证?
老师我们是餐饮只开普票卷票,怎么做账做收入呢?凭什么作为记账的原始凭证?谢谢
专业老师答 老师我们是餐饮只开普票卷票,怎么做账做收入呢?凭什么作为记账的原始凭证?谢谢
老师,您好,公司3月有一笔应付款,没有原始凭证,4月9号收到对方公司快递过来的发票和账单,发票日期是4月8日,对账单日期是3月28日,4月13号付了这笔3月应付款,那么,是不是把3月28日的账单附到3月没有凭证的那张记账凭证下,然后4月8日的发票附到4月13号付款那天的凭证里?
老师,我们餐饮公司,瓷砖发票,准备做成做食堂装修,请问记账凭证怎么写呀
老师,当时借法人款的时候,是这样记账的, 借:银行存款,贷其他应收款-xx 。现在还款,怎么记账呢?
给公司员工发福利是不是也要申报个税
工商年报时地址是写做工商年报时最新的地址吗?还是写去年年底的地址
收入记入当月还是上月呀,甲方说发票有问题,又红冲开了一张
老师,我在10月在快帐上用固定资产模块录入了购入分录,然后对方公司因开错发票在11月开了负数发票,重新开了正确发票给我,我怎么样在快帐软件上把10月份的那笔冲掉?
请问老师,学堂的视频,可以转存到微信没
什么条件下,发生的费用计入长期待摊费用
老师,请问没有设置预收账款科目,预收账款做在了应收账款的贷方,现在资产负债表的应收账款金额是负数,这个怎么处理呀?可以只调表,把应收账款里的预收账款分列出来填写在预收账款里,但是不调账吗?
老师好,我想问下年终奖我们25年5月份已经计提发放了24年的,计提和申报都在25年做了,这个如果26年要发年终奖的话,直接做在26年可以吗,还是要在25年12月份账计提一下,然后25年5月份的那个到时候汇算清缴调增呢
老师 我们开票多,但是没成本发票,可以暂估吗,一般可以暂估多少金额,多长时间呢
记账凭证上的日期写今天的日期吗?
对,就是今天做账的日期
摘要写:餐饮费吗?
对,报销某某人餐费就可以
贷写在哪里
写下面的栏次就可以的
第一行摘要和第二行摘要一致?
对的,摘要一致的就成
这样就可以了吗
对,但是你要需要看账上现金有没有余额呀
7月开的户新公司,8月销项27000普票,9月销项57000,这个餐饮500 ,那我先做哪个的账
这个先做八月的销售
给客户开普票26500装卸服务,税率6% ,摘要写装卸服务?会计科目写销售费用-装卸费26500,贷:银行存款对吗
对的,就是这么做账的呢
那我9月的账,现在也可以做吗?然后最后才是餐饮的?
对,九月份现在做也可以
那我余额为啥是负数呀
因为你的银行没有收入,只有支出,所以就是负数了