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老师,上午好!公司做内账,根据实际情况做账,采购1月份买了商品也到货了,但是他报销是3月份,而且实际报销金额和我1月份的金额不相符,相差几十元的误差,我1月份的时候做了借:库存商品 贷:应付账款,那我3月份他实际报销的时候怎么做账,冲的话有差额!谢谢!

2024-09-04 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-04 11:15

您好,把1月那个分录红冲了,再按发票和报销来做分录就好了,这个情况太普遍了,每个公司都有的,冲回原来的,按新的正确的金额做分录,这是最简单的方法

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您好,把1月那个分录红冲了,再按发票和报销来做分录就好了,这个情况太普遍了,每个公司都有的,冲回原来的,按新的正确的金额做分录,这是最简单的方法
2024-09-04
,你好 1 是的,2这个你需要申报表进项税额转出,3不需要做分录,你之前做过了 ,你这个小规模期间不是0申报吧,那这个是不能抵扣,
2021-04-26
借 库存商品   -XX元  贷 应付账款 -XX元       进项转出150.53元
2022-06-07
同学你好,垫付货款的时候做会计分录:借:其他应收款—供应商 贷:银行存款,支付货款的时候:借:银行存款 其他应收款—供应商 贷:应付账款—供货商
2023-03-26
同学您好,很高兴为您服务。
2023-03-26
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