不建议这么操作,存在发票不合规风险 1. 发票法定规则 合同总租金 4200 元是房屋真实租赁交易额,房东收款总额 4200,必须全额开 4200 元公司抬头发票,只开 3600 属于开票金额与真实业务不符,涉嫌开具不合规发票,稽查会要求补换票、调整成本。 2. 合规正确做法 合同统一写月租金 4200,房东全额开具 4200 元租赁发票给公司; 公司全额支付 4200 给房东,账面拆分:3600 计入职工福利费,700 挂其他应收款; 每月发工资时扣回员工 700 元冲减其他应收款。 3. 额外两点提醒 宿舍属于集体福利,就算取得专票进项也不能抵扣; 员工承担的 700 元不影响企业所得税扣除,仅公司承担 3600 元按福利费限额税前扣除。

1. 22.1月,员工关系全部转到了劳务公司,由劳务公司跟员工签合同,我们每月支付相应工资,由劳务代发。原先租入的员工宿舍是无偿使用的,发票来了之后做在了应付职工薪酬福利费下,那现在员工全部转走了,这部分是否也需要调整? 2. 例如宿舍的租期是从21.10.20-22.10.20,发票在12月来的,我在12月收到发票一次性摊销了两个月的,这样可不可以?
老师,请教下。公司跟私人房主签订房屋租赁,合同约定公司支付36万元租金给房东,但是开票涉及的税费要我公司承担(个税、房产税),即含税额38万,36万由公司公户支付给房东,2万元的税费由我司员工跟财务借3万元备用金去税局缴纳这个税费,那这整笔分录怎么做?然后员工把剩下的钱还回来需要什么单据?
邹老师请教你一下 我们这次给员工支付7200的住房补贴 公司可以把这笔补贴加进员工工资申报工资薪金个税 然后不需要房东另外开发票过来是吗?我们可以给员工直接代付房租补贴费给房东吗?
请问老师我们公司和出租方(个人)签了租房合同,为的是给员工住宿,我们按照福利费要交个税,出租方不给我们开发票不能所得税税前扣除!那如果按房租的金额以津贴补助形式发给员工按福利费支出这样就不需要发票了是吗?就可税前扣除了吧!
我们公司有部分员工是劳务派遣人员,每月按一定标准支付给劳务派遣公司的服务费,收到对方开具的发票后,可以入主营业务成本/人工成本,同时过应付职工薪酬/劳务派遣人员工资这个科目是吗
老师您好,两个问题请教您,一,新公司小规模纳税人,一些个人付的款什么财付通付过来的钱,进了公司公户,没有开发票,分录写?二,要不要申报无票收入?三,不申报行不行?谢谢老师?
老师您好,两个问题请教您,一,新公司小规模纳税人,一些个人付的款什么财付通付过来的钱,进了公司公户,没有开发票,分录写?二,要不要申报无票收入?三,不申报行不行?谢谢老师?
公司是做冷藏鱼的 因为火灾 有损失,赔偿给客户的赔偿款 客户需要开什么发票给我们 如果不开发票可以入账么
老师,请问我们公司统一租入员工宿舍4200一个月,然后实际上我们给员工的标准是3600,差额从员工收回,那这样可以合同约定租金4200,公司支付3600,个人支付700,然后房东给我们开3600的发票?
老师您好,两个问题请教您,一,新公司小规模纳税人,一些个人付的款什么财付通付过来的钱,进了公司公户,没有开发票,分录写?二,要不要申报无票收入?三,不申报行不行?谢谢老师?
老师,请问我们公司统一租入员工宿舍4200一个月,然后实际上我们给员工的标准是3600,差额从员工收回,那这样可以合同约定租金4200,公司支付3600,个人支付700,然后房东给我们开3600的发票?
公司是做冷藏鱼的 因为火灾 有损失,赔偿给客户的赔偿款 客户需要开什么发票给我们 如果不开发票可以入账么
公司是做冷藏鱼的 因为火灾 有损失,赔偿给客户的赔偿款 客户需要开什么发票给我们 如果不开发票可以入账么
老师一般纳税人,留底税11862.86,进项13914.14,销项25928.94,我增值税和附加税应该怎么结转呀,分录怎么写
对公收到一笔款,没人认领,不是销售也不是采购,记入什么科目?
老师 现在租金是按半年支付的 我们是有挂到预付-待摊里面 ,那我们收到员工的半年的交款 是不是冲减掉待摊的金额呢