您好,可以的,可以作废的

老师好,因本公司要申请高新企业,要三年的所得税汇算清缴,19、20、21年的,这三年当年都没有做研发费用,19和20年的已经申报了,现在21年的还没报,有一些库存产品可以归集到研发费用里,这些库存还在账面上,现在要怎么解决,谢谢
老师,你好 研发费用有个社保折旧3年 第三季度产生 现在政策是可以一次性扣除 那么第四季度申报企业所得税时 这个固定资产就要填进去吗 还是说等汇算清缴时再一次填写,谢谢老师
广东中山社保这个月已经申报缴费,请问还可以增员这个月继续申报吗?那要怎么操作,麻烦广东中山老师回答,谢谢诶
老师,你好,我们有个员工要补21年,22年和23.年到9月份的工资申报和社保(社保已经缴纳,工作申报要补)请问这个分录怎么入账?借方是以前年度损益吗?还是做到管理费用工资中?谢谢
社保客户端 已经申报,没有缴费,可以作废吗,谢谢,河北企业
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
在申报结果里 查询,在操作 是这样的吗
是的,在那里点作废就可以了
是的,在那里点作废就可以了