你好,当时借方挂的什么科目呀

老师,我刚开始工作,最近面试的时候遇到了下面的问题: 公司现在开始盈利了,自然人股东从年底开始就要拿分红了,有的股东分红金额高达上千万元,如何合规合法的既拿到分红、又降低个税? 请简单说出3种常见思路! 求教?
您好,老师,请问一下如果供应商开具了蓝字发票,分录借:管理费用—保险费 20000借:应交税费—进项税额 1200 贷 应付账款 ,现在收到供应商红字发票 ,不含税—1000 ,进项税额—60,增值税申报表附表二做了进项转出 60,请问老师红字发票如何进行账务处理?谢谢
老师:请问一下21年12月份开出去的发票金额是74700,元,并已经收到款。但到了2022年6月份要求退款8351元。请问老师发票上要如何处理。我直接开了一张负8351过去可以么 同学你好这个先红冲 2022-07-1312:03 跨年没有直接红冲,然后红冲一笔。8351 未读2022-07-1312:04 这样操作了怎么办呢
老师,您好!我们是工程公司,在2021年7月收到了一张机械租赁的进项发票,当月就抵扣了并结转了成本。在2024年3年和对方结账时才发现真正的结算价比开发票的金额少4万,因此在3月我们就进行了这4万元的进项税转出,请问一下我现在该如何编写分录
老师,您好! 请教一下: 厂里购买一台需要安装的设备含税价42.94万元,从厂家发货过来需要付运费含税5500元,运费发票的备注上写明从厂家到本厂拉设备的详细说明,但运费发票是股东单独拿来报销的。 请问老师,运费的价格要计入设备的总金额入固定资产原值吗? 请问分录如何处理呢?
老师,甲公司付给乙公司的投资款的分录怎么写啊
个体户 月开发票35万 只有消项没有进项 需要交多少税 怎么才能合理避税
老师,请问一下已经抵扣过的进项税额转出的分录怎么做的啊?
老师您好,请问厂区自动售卖机分成,和充电桩充电收取得费用按照什么税率交税,
作为购买方,已经认证抵扣了的发票红冲,该怎么记账?
老师 建筑行业我们是劳务公司 总包把工资发到每个人的卡里 我们上家有专业分包 我们直接开票给这家专业分包公司 然后总包给我们钱 我们能直接入账平账吗?还需要其他资料吗?
你好,请问月工资1万,无扣除,怎么算个税?年度和月度结果一样吗?
老师,你好,未交增值税 教育费附加 地方教育费附加 有余额,如何销账
今年更正了2024年的所得税申报表(补报了收入),我可以用以前年度损益调整做在当期吗?
老师,离职人员补缴社保基数差额的社保个人部分收不回计入哪个科目呢
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
现在把钱通过公账转付给客户了
借以前年度损益调整20000 应交税费-进项税2600 贷银行存款22600
税费要做进项税转出吗?
不需要的,需要冲减销项税就是
老师写的是进项税呢?
借以前年度损益调整20000 应交税费-销项税2600 贷银行存款22600