你们挂其他应付款,赔付时冲
老师,请问,我们和劳务外包公司签订合同,然后外包公司给我们员工购买社会保险,员工工资这一块,由我们把外包人员的工资打给外包公司,然后外包公司给我们银行卡,我们再把工资发给员工,在工资这一块,我们需要注意什么
老师,请问我们购买了平安保险公司的商业意外险,有员工因意外伤害收到了赔偿,账务处理要怎么做
老师,我们是劳务派遣公司,为员工买了商业保险,工伤的时候保险公司会赔付,比如,工伤我们垫支500,报销时,保险公司有的时候会多赔付,有的时候一样,有的时候少赔付,怎么做账呢,我们垫支的时候和保险公司赔付打到公司账上后,分别做什么科目?
请问老师,我们公司给员工购买了工伤意外团体险,有一个工人受伤以后出院了,需要进行伤残鉴定,然后保险公司根据,鉴定结果赔偿,请问是什么机构来做这类的鉴定?这个赔偿账务应该怎么样处理?
你好老师,我们单位给我们分包的公司人员都购买了保险,现在分包单位有个员工受伤了,请问保险赔付的钱打到我们公户上,我们怎么做账?这个钱再怎么转给对方员工呢
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
收到的时候:借银行,贷其他应付-劳务分包方。赔付的时候借其他应付-劳务分包,贷银行?
是的,就是那样处理就行
那分包方怎么入账呢?借银行,贷其他应付-员工。赔付时:借其他应付-员工,贷银行
是的,就是那样处理的哈
劳务分包方入账以什么材料入账呢,员工住院单子是12000元,实际我们给报销3000元。是以12000的住院单子给入账吗
你们报销多少就提供多少发票
没有发票,只有住院单子,住院单子上是12000,保险公司赔付3000。我们把这3000元给到员工
那么你们要支付对方多少?
劳务公司就只支付3000给到员工
那么直接做3000的账就行
那以12000的住院报销单入账吗
不需要的,你们只是代收代付,复印那个单据作为代收代付的依据
我说的是劳务方怎么入账?入账是以12000的住院单子为依据吗
支付3000就做3000的账就行,那个住院单子只是作为代收代付的依据