您好,通过营业外收支来调平就可以了
老师,我们工作做电力工程总包,请问拿到这个发票入什么科目?借贷方分录自己二级科目怎么写,还有发工人的工资怎么写呢
老师关于所得税汇算清缴工资问题2021年本年合计借方:663459.93贷方:623352余额234873.27,2021年年初余额274981.2,借贷差额为补发了2020年工资40107.93,所得税汇算清缴工资调整表,载帐金额,实际发生额,税收金额分别怎么填?
由于表格计算四舍五入导致工资表与实际发放工资之间有几分钱的差额(工资表的计算包括小数点后4位,但是银行发放只能取后两位)请问这个在账务怎么处理?
#提问#就是之前在建工程转固,应付账款——暂估金额和现在收到的发票有一分钱差异。那我要调增固定资产的原值,这一分钱我是怎么做科目呢,是直接借方固定资产 贷方 应付账款——暂估 ,还是把暂估金额和发票金额未税金额的差异一分钱,调增了在建工程,在做一笔 借方 固定资产 贷方 在建工程呢?
老师好,请问,残保金申报,“上年在职职工工资总额”怎么填?是应付职工薪酬-工资 科目的计提数还是实发数?是借方发生额,还是贷方发生额?
零基础想转行会计或者会计助理,有必要把初级会计学学么?还是学学零基础学会计的理论,再学实操?
预付4个月厂房租金,对方开了3个月发票,会计分录怎么做
老师请问一直挂在某员工名上的几千元的差路费 怎么样冲掉呢
一般纳税人,有个2024年的发票在今年作废了。在2025.3月份申报表上直接做了进项转出了税额1933元,但是新开进来的我到7月才认证。 这3月份和7月份(在7月认证)分录咋做
老师,我想问一下装修公司既有销售货物也有提供装修服务,账务是不是要分开做,成本分开核算,税务分开申报?
请问老师没有发票的报销款可以计入哪个往来科目呢?具体分录是什么呢?
两个户是同一个法人,一个独资企业,一个个体户,报经营所得时是把收入合并到一起报,还是得各报一次
用直线法计提折旧,有减值要减减值吗
老师,怎么区分金融负债和非金融负债?
老师,军工成本核算怎么算呀,这泵表搞得这么分的这么细,泵表一个部件,然后又要分一个部件,里面又有哪些材料构成?然后要一个一个的去匹配他的单价,要算他的成本。主要是太多了,不是很难,但是感觉好多呀,搞半天都搞不完。
借:应付职工薪酬 贷:营业外收入
是的,是的,这样调平就可以了