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本月申报增值税的时候需要填员工的车票计算抵扣进项税额,因为公式原因导致多多算了2分钱。税已缴纳,怎怎么做税务处理和账务处理?

2024-09-05 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-05 18:04

你好!这个没关系,你如果担心,可以红字冲减之前的分录,然后再按实际金额入账 税务上转出2分钱进项就行

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快账用户7342 追问 2024-09-05 18:07

就是次月的时候,然后红冲多余的2分钱,然后在下个月的时候再正常申报,是不是?

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齐红老师 解答 2024-09-05 18:07

你好!是的,就是这样了

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快账用户7342 追问 2024-09-05 18:09

不是也可以就按照现在的账务处理多两分钱也没关系就这样不管也可以对吧

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齐红老师 解答 2024-09-05 18:10

你好!可以的。一般这点金额没关系的

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你好!这个没关系,你如果担心,可以红字冲减之前的分录,然后再按实际金额入账 税务上转出2分钱进项就行
2024-09-05
您好,9月份分录增加未开票收入这个分录(分录有没有贷方销项啊),在8-9这2个月来看就是正确的,不会有差异呀, 把2个月申报表加和一上,与我们账上的数据来对比
2023-09-28
你好,那你的费用增加了一分钱,借管理费用贷应交税费,应交增值税进项。
2021-12-13
同学你好 本月不用交税,附加税不用计提
2022-07-01
你好,这个形式发票是出口的吗?如果是的话,没有销项,借银行存款,贷主营业务收入 四舍五入的差异,放到营业外收支就行
2023-10-21
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