正常按勾选抵扣的金额申报进项就是

本月增值税有进项没销项做账是不是把销项转到未交增值税,等有进项的时候再抵扣申报,这个月增值税申报是不是申报负数
老师请问,我去年6月做的车旅费凭证已经做了待抵扣进项税额,但是申报增值税时没申报抵扣这部分,我现在可以在本月申报增值税时一起申报抵扣吗?
就多出一笔挂在待抵扣进项税额10.41 ,2022.10申报增值税时把10.41直接作为进项申报了,但是10月份账里没有做待抵进项调整到进项税额这笔分录
上期结存的进项税还是有200,10月份做账,应交税费—应交增值税—销项税100,应交税费—应交增值税-进项税60,怎么做账呢,增值税已经申报完了,用了结存进项抵扣当期
增值税申报,进项税发票认证了一部分,还有一部分是没有发票,账上先做了进项税,这个月可以不申报这一部分吗?等后期发票来了再抵扣勾选?
请问会计可以做几个公司吗?
工商年报,没有实缴金额,实缴金额空着,没有填写0,这样可以吗
青豆1斤5元,白菜3斤15元,直接开票4斤20元
老师有个员工只是出差报销差旅费和补助,没基本工资啥的,那这个人入职可以报工资的时候弄成零吗,也就是没出差的时候就工资零申报
取得的住宿发票是计入管理费用还是销售费用?
老师,公司把公司的货车20万卖给张三,张三以他的名字转这个20万到公户上,公司需要开发票确认收入吗
客户用公账汇了18.8万元到公司账户,但是对方不要发票,作为收款方可以开普票吗?开出来公司存档。
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那账上进项税金额和申报表上的不一致?也不要紧吗?
做账自己调整过来就行
做账的时候可以直接做在进项税里面吗?
直接调整进项税就行