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老师,我们6月份采购货物,对方给开的专票我们已经抵扣,这个月货物退货,对方退款开的红字发票,收到退款后。我怎么做账

2024-09-06 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-06 10:27

收到红字发票,冲减原进项税额。会计分录:借:原材料 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:银行存款 贷:原材料

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收到红字发票,冲减原进项税额。会计分录:借:原材料 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:银行存款 贷:原材料
2024-09-06
借库存商品应交税费、应交增值税金向贷应付 借应付账款、 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
2023-03-03
你好 购进的时候 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 退货的时候 借:应付账款等科目,贷:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2023-03-03
你好,需要对方开红字信息表才可以。
2022-02-14
你好同学,你找到进项表表二的一个,第二个部分有个进项税额转出里面,你打开那里可以进行转出的。23行
2022-05-16
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