按照审计报告入账
按照完工百分比工程已经完结但是待审计,我们先按照合同总结确认全部收入100,但是审计后说只能给98,这个相差的2万怎么处理?
项目竣工转固定资产是按之前入账的价值来,还是按验收审计报告的内容?
老师我单位在建工程发生110万,但是最后工程审计报告只有100万,我入账是按什么入账
老师。我们有一个公司,是2022年无收入,21年做了审计,审计报告和我们实际的报告有点不一样,审计报告把负数的地方调成了正数,今2022年没有做审计,因2022年只有固定资产和财务费用支出,其他收入支出没有了,这2022年的年度报表要按2021年的年度报告走吗?,
老师我们家的固定资产完工后有审计报告,我们是按照审计报告入账还是按照合同入账
预缴所得税时填了a201020一次性税前扣除,汇算清缴a105080税收折旧摊销额填本年折旧摊销额吗,享受加速折旧政策的资产安税收一般规定计算的折旧摊销额填写一次性税前扣除的金额吗,
首次退税,已经实地核查,核实通知书啥时候
老师应交税费个人所得税借方余额有20,我要调整做什么分录,让其余额为0?
这道题甲公司的处理分录不是这样的吗? 借:管理费用1 营业外支出300【(280+320)/2】 贷:预计负债301
老师,我们前三年没投产所以是一套账,现在想分开,那内账部分,是不是就分为购进,销售和费用报销这三个部分?是不是所有的购进我都价税合计入原材料,所有的销售都价税合计入收入,然后费用报销也是一样?不再考虑进销项税?
老师:我们单位是国有控股的公益性企业,原有股东工商注册登记50人,现在因新公司法修订要求股东姓名计入公司章程里,我们单位属于自然人股东每人当时大概交了3000元,并且有些人都已经退休了,当时入股的3000元也退了,我们现在就想把这个自然人股东都转成公司债务需要做什么?
老师请问应付职工薪酬-社会保险费借方余额500,我要调整怎么调整这个钱呢?让他没有余额
3月收到一张设备租赁发票,3月做账 借:制造费用—租赁费 15929.2 应交税费—待抵扣进项税 2070.8 贷:其他应付款—XX租赁公司 18000 5月收到客户红冲的发票,分录要怎么写? 借:其他应付款—XX租赁公司 18000 贷:制造费用—租赁费 15929.2 应交税费—待抵扣进项税 2070.8元 是这样吗?
老师你好,公司从个人那买二手车挂车头,没计提呢,当月就报废了,买车价是57000、报废车全款17480,账务怎么处理
印花税 是采购 销售分别计税吗,还是说单独计算销售金额
那要是合同价是50万,审计后是45万,多出来这5万怎么处理,对方还是要要这个钱的
意思是实际收钱还是50万元?
我们的工程承包给别人了,承包价是50万,审计后金额为45万,对方要求我们支付50万
如果实际支付的是50万按50万入账
现在也不知道实际要支付多少,到最后可能也不给这5万,然后对方还不给开发票,按合同入账也不太可行
可先不入固定资产,先挂着,收到发票,再转固定资产