如果没60多元的进货了,那60多元的暂估可以转为实际成本,将暂估金额调整为实际购入价格。如果没有实际价格,可能需要通过其他方式估计成本,如同类商品平均成本。

老师您好,咨询您个问题 问题描述:我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万,当时暂估分录是: 借:库存商品 50万 贷:应付账款-暂估入库 50万 (暂估后面也没有具体的公司名字) 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计,他说账上没有成本可结转了,所以才暂估的,说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后,会计分录是这样做的(比如取得10万的发票): 借:库存商品 10万(红字) 贷:应付账款-暂估入库 10万(红字) 借:库存商品 10万(篮字) 贷:其他应收款--老板 10万(账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款,这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了,但是当时没有冲账,老板说以后找发票冲)。
去年购买的原材料,因为质量问题,有部分发票到上个月协商后比我之前暂估入账少了2万多元,产品已经销售出库,销售成本的原材料价格是按合同暂估价格做的账,请问我现在收到少了2万多的发票怎么做账务处理呢
请问,我们内账外库存不一致,我知道有什么商品明细,因为有些商品是暂估的,我要叫供应商开进项票进来,但我也不确定不了这个月要开多少销项出去,我如何估算开多少进项进来 ,外账库存才合理 呢?是把暂估的全开进来?
请问,比如我这个月估计可能开一百来万发票,进项也1百多万,存货有暂估的,我把这百来万进项全冲掉暂估了,可能还不够,那如何估算还要开多少进项进来呢?我不想老是账上挂着个暂估,
小规模纳税人采购货物出现已收货,已付款,票未开,付款是不含税价,那是不是这样做账,付钱时,借预付账款1000元 贷,银行存款 1000元,收到货时借库存商品-暂估入库 1000元 贷应付账款-暂估入库1000元 后面跨年收到票时,借库存商品-暂估入库-1000 贷应付账款-暂估入库-1000 再做一笔正确凭证 借库存商品 1500 贷预付账款1500。那么在这里预付账款不是冲多了嘛,为什么是1500因为之前的是不含税价,现在取得发票开是含税价。我不能理解也不知道这样做账对不对,请老师解答一下
老师您好,我是法人,私转公给工人发工资,能不能备注投资款。
固定资产处置列营业外收入是收入总计还是应税额
老师,车间翻新改造工程125000,完工款也结算完了进固定资产还是进费用
老师,方便成本核算,方便仓库进销存 又方便做账的财务软件系统是哪个的
老师,我想问下我们跟房东谈的房租5900,税费6个点350,然后可以从公账一次性转6250嘛?然后房东给我们开票开的金额是5900还是6250?
老师,请问年度所得税汇算清缴需不需要申报自检?
员工4月20号入职,5月份给他缴纳社保,5月份算4月工资的时候要给他扣掉个人社保吗?
老师,之前是小微,汇缴后就不是小微了,然后主表上面五、应纳税所得额这里显示基础信息表小微企业请选否,但是基础信息表是灰色的改不动了
老师,现在汇算清缴,老板说按企业收入的4个点来做,不管弥补亏损,比如收入100万,利润4%,请问是怎么调,没太听懂
老师我们收到了一条这信息该怎么处理。