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你好,一般纳税人企业,7月已认证进项发票,因发票填写错误,八月对方把发票红冲了,给了我们负数发票,我这边申报增值税报表的时候,进项负数需要填到哪个表?

2024-09-06 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-06 14:32

你好!进项负数填在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第23a栏。如有疑问,可咨询当地税务局。

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快账用户6772 追问 2024-09-06 14:48

如果对方8月份开了负数后,又重新开具了一张金额一样的正数,我这边增值税报表怎么填?

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齐红老师 解答 2024-09-06 14:49

如果对方重开正数发票,你只需在申报表中填写正数发票的金额,抵消之前的负数。具体填入哪栏,参照税务局指引操作。

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你好,附表二开具的红字信息表一栏里面。
2023-03-02
你好,你自己作进项转出申报的时候在附表二填写就可以了。
2021-09-24
您好 填在增值税申报表附表二 进项税额转出 红字发票信息表栏次
2022-04-18
你好! 这个月开票总额和电子税务局读取总金额一致即可,可以根据这个数据直接申报(核对一致即可申报的)
2021-07-11
您好 您这种情况可以去大厅 因为在电子税务局申报 可能会通过不了的,谢谢
2020-10-22
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