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你好,一般纳税人企业,7月已认证进项发票,因发票填写错误,八月对方把发票红冲了,给了我们负数发票,我这边申报增值税报表的时候,进项负数需要填到哪个表?

2024-09-06 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-06 14:32

你好!进项负数填在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第23a栏。如有疑问,可咨询当地税务局。

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快账用户6772 追问 2024-09-06 14:48

如果对方8月份开了负数后,又重新开具了一张金额一样的正数,我这边增值税报表怎么填?

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齐红老师 解答 2024-09-06 14:49

如果对方重开正数发票,你只需在申报表中填写正数发票的金额,抵消之前的负数。具体填入哪栏,参照税务局指引操作。

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